Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.11.2013, 12:29 | #1 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
Работа в 1С
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Установили 1С программы, проф. 8,2. Веду 2 фирмы, одну ввела данные полостью, а во - вторую только о фирме (окно организация), я как переключатся от одной фирмы к другой не знаю. Подскажите.
|
25.11.2013, 12:33 | #2 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
Re: Работа в 1С
Тема, закрыта. Все нашла.
|
25.11.2013, 12:35 | #3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Работа в 1С
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
25.11.2013, 12:56 | #4 |
новичок, самоучка.
Регистрация: 28.06.2013
Адрес: Оренбург
Сообщений: 134
Спасибо: 0
|
Re: Работа в 1С
Да, это точно. Так работать в 1С знаю как, базовая стояла. Сейчас поставили проф. Искала, искала как думаю переключается. Нашла
|
30.11.2013, 21:41 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.11.2013
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Re: Работа в 1С
извините, если не в тему.. совсем новичок в 1С...
но нигде не могу найти ответ: 1С 8.2. упрощенка доходы.. * из банк-клиента введены поступления на р/с (продажа услуг). сделаны все проводки.. но счета и акты создаются в другой программе, не 1С.. можно ли в 1С закрыть выполненные услуги, не создавая счетов? у меня есть только выписки банка - документы поступление на р/с... проблема в том, что при создании баланса все оплаты попадают в кредиторскую задолженнось.. *как закрыть суммы оплат? обязательно ли создавать счет на каждое поступление, чтобы потом сделать акт и закрыть оплату?* |
01.12.2013, 12:52 | #6 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Работа в 1С
Цитата:
(реализацию) с таким же договором,в противном случае,если оплата и Акт не будут совпадать по договору,оплаты не закроются все равно.Хотя,думаю,можно при вводе Акта ввести и номер счета таким образом,чтобы он был идентичен тому,по которому проведена оплата.Кстати,не знаю,как вашей программе,но в1С7.7 можно на основании документа реализации сформировать и нужный счет. |
|
01.12.2013, 17:37 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Работа в 1С
Здравствуйте,
В 1С 8.2 еще можно оплаты, например, завести по разным счетам, а реализацию всю провести по одному договору и одним документом (или разными) без счетов (Основной договор) и потом сделать Продажа - Корректировка долга. И зачесть все между собой, плюс только в том, что заполняется документ автоматом. Очень удобно, когда напутали с аналитикой и руками не хочет проваливаться в каждый документ и исправлять. Но любое упрощение такого рода, ведет к путанице в будущем и очень часто потом приходится все восстанавливать за годы, чтобы найти разницу в 100руб. А в вашем случае вопрос, если я правильно поняла, надо ли делать Счет-Акт (Накладная)-Сч.ф в 1С. Счет вообще не обязательный документ. Поэтому конечно можно сразу Акт, а в нем выбрать основание Счет, который уже в аналитике есть т.к прошел по Банку. Физически счет в системе быть не обязан. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бухгалтерия онлайн: аренда 1С и удаленный доступ | Mexan | Обмен документами, полезные ссылки | 2 | 24.05.2014 09:10 |
FAQ по 1с Предприятие 7.7 (ответы на часто задаваемые вопросы) | Log_in | Программы: 1C 7.7 | 13 | 03.04.2010 11:30 |