Цитата:
Сообщение от MarinaAnna
И накладную и с/фактуру проводите во 2-ом, но в книге покупок (которая заполняется автоматически) , либо в самой с/ф галку убираете, либо если эти галки нигде не ставите, а заполняете автоматически, то программа позволяет корректировать книгу, и если с/фактура эта попала в книгу, просто из книги ее удаляете, и сумма НДС по этой с/фактуре остается на 19 счете, т.е. сальдо по 19 счету на конец 30 июня у вас будет не нулевое, а дебетовое, т.е. эта сумма останется на 19 счете, до лучших времен, т.е. до следующего квартала, а в следующем квартале, можно эту сумму включить в книгу покупок, но если будет перебор, и НДС получится опять таки к возмещению, то какую-то другую с/ф также сделаете, которая уже в 3 кв, для того, чтобы не тянуть долга со с/ф 2 квартала.
|
ситуация такая, что как раз придется "тянуть долг" со 2-го квартала в 4-й, т.к. реализации в 3-м квартале вообще не было...
а если
часть НДС с этой счет-фактуры включить во 2-й квартал, то это надо делать операцией вручную или корректировать при формировании книги покупок? можно же как-то сделать НДС частично во 2-м квартале, частично в 4-м?

напишите, пожалуйста, как...