Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.07.2014, 19:35 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2014
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
корректировка баланса возможна ли это
Добрый день! Очень надеюсь на помощь. Должны делать отгрузку товара, а товара нет. Как нет, знаю же,что покупали. Проверяю документы и что я вижу. В ноябре 2013 оприходовали на скорую руку но не товар, а услугу за доставку одной суммой вместе с товаром -как так вышло незнаю. Что теперь делать, год сдан и закрыт...а, ошибка и в балансе и в нп....причем сумма большая для нашей фирмы........что теперь делать - корректировать прибыль и баланс и каким периодом прошлым или текущим да и как это делать растолкуйте пожалуйста
|
19.07.2014, 20:49 | #2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
Ленука, а вы как это товар реализовали в программе если его нет на 41 счете?? Вы ж должны были его продать кому-то??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
19.07.2014, 21:45 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2014
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
В том то и дело, что продаем только сейчас. Вот и поняли, что прихода нет....на складе есть, а в базе нет
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.07.2014, 21:54 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
В БУ все корректируете в периоде обнаружения ошибки.
Если не существенная для вас ошибка, то через 91 счет. И если значительная сумма, то через 84. Уточненную бух отчетность не делают. Если занизили базу по налогам, то уточненная декларация готовится. И если вы услугу в расходах учли, то получается базу как раз занизили. Значит корректировка на сумму услуги, приход на 41 счет товар. Варианты Д 41 К 91.1 или Д 41 К 84. Уточненная прибыль, до сдачи отчета уплачиваются пени -долг * 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ * количество дней просрочки. Доначисляете текущим периодом н/прибыль в учете. |
Сказали спасибо: | Ленука (20.07.2014) |
20.07.2014, 21:24 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2014
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
Спасибо Вам большое за ответ.... Сумма как раз существенная...Если вам не сложно уточните пожалуйста еще....я в ручных операциях делаю сторно документа. А затем делаю приход в поступлении товара. А как мне сделать проводку 41 -84 тоже ручными операциями на сумму товара???.
|
20.07.2014, 22:45 | #6 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
У вас была проводка 26-60 на сумму услуг и товара, потом 26й счет закрылся 90й 90-26, в 90й в свою очередь на 99й и 99й на 84й реформацией баланса.
Т.к расходов учли больше, чем должны были, счет 84 оказался у нас занижен. Поэтому мы можем сделать корректировку Д 41 - показали товар на стоке и К 84 - увеличили счет нераспределенной прибыли на сумму излишне списанных расходов. Я бы не делала сторно т.к расчеты с поставщиком, НДС вх - корректные, надо исправить только товарные остатки и нераспределенную прибыль т.к сумма для вас существенная. |
Сказали спасибо: | Ленука (21.07.2014) |
21.07.2014, 23:05 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2014
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
Спасибо за такие подробные ответы. Эта беда уже не кажется такой страшной, как вначале....но есть еще вопросы. А каким документом это править? Я так поняла операция в ручную и там указать сумму товара без НДС уже? Откорректировать НП -доночислить его операцией в ручную?....я их так боюсь, все кажется, что что-то нето делаю.......и как на Ваш взгляд как посмотрит налоговая и аудиторы на такой косяк
|
22.07.2014, 22:05 | #8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
Бух справка на первый взгляд кажется оптимальным вариантом и для корректировки и для доначисления налога. Но, надо подумать еще.
Для случая, когда мы корректируем реализацию прошлых лет в 1с 8.2 есть алгоритм, который позволяет в БУ исправить в текущем периоде проводки, в НУ в том периоде, к которому корректировка относится т.е в прошлом. При этом и НУ закрывается автоматически по прошлому году и налог в БУ доначисляется в текущем. Т.е можно делать декларацию в автоматическом режиме уточненную и текущий период в НУ не зашумлен оборотами прошлого. И ИФНС и Аудиторы будут только рады и счастливы, что вы нашли ошибку самостоятельно, доплатили налог и пени. Все платежи вы уже сейчас можете сделать, а с корректировками и декларацией уже поразмышлять, как лучше поступить. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.07.2014, 13:19 | #10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
Надо воспользоваться документом "Корректировка поступления" с видом операции "Исправление в первичных документах". Создать документ корректировки можно на основании документа поступления, который будете исправлять.
Корректировку надо делать в текущем периоде, но после закрытия месяца. В БУ проводки будут в текущем периоде, в НУ в прошлом и 2013г в НУ также должен закрыться автоматически, налог начислиться. Проверьте потом ОСВ и в БУ и в НУ. Вообще вам можно поэксперементировать с 2мя видами т.е и с "Корректировка по согласованию сторон" тоже. Но, по логике вещей вам же Поставщик не уменьшил сумму, а просто реклассификация идет товар на услуги. Соответственно, "Исправление" больше подходит. При этом надо иметь в виду, что с таким алгоритмом не задействован 84 счет. Если захотите, то можете потом ручные корректировки в БУ сделать. Последний раз редактировалось Entry; 27.07.2014 в 13:26. |
Сказали спасибо: | Ленука (06.08.2014) |
06.08.2014, 21:48 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.07.2014
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: корректировка баланса возможна ли это
Несколько дней развлекаюсь с корректировкой...но что-то я делаю не так....открыла я докум-т корр поступл, нашла свой с ошибкой..поставила точку "корр ндс,бух и нал учет", пост галку зачет аванса, во вкладке дополнительно выбрала статью проч дох и расх-приб и уб прошл лет, основ сист, принемать к нал уч....сумму услуг уменшьла счет 44.01-19.04 и добавила товар счет 41.01-19.04..пров-ла с/ф.....в итого суммы такие как и были только и тов и услуги теперь есть.......но проблемма в том что сумма ндс на 19 не закрыв-ся.....и вторая проблемма не могу понять как убрать в корр деклар по приб-ли за 4 кв13 попадает в стр 10 и 011 выручка от реализ собс произв-ва ( но у меня произв нет только купля и продажа) странная сумма и она же в оборотке у меня за 2 кв 14 на счете 76к в НУ оборот по К и на счете90.9 в НУ сальдо на нач кварталаД.....помогите пожалуйста. Что мне еще надо сделать с этим со всем....Спасибо!
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
сформировать раздел сальдового баланса | дариночка | Помощь студентам | 0 | 29.05.2014 17:49 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Реформация баланса | @nn@ | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 27.04.2012 20:59 |
Передача с баланса на баланс ОС | anastasia_21 | Бюджетный учет | 1 | 19.07.2010 08:56 |
Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? | Кучерявая | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 8 | 20.02.2010 12:35 |
Пример бух. баланса | Танечка88 | Обучение | 0 | 08.02.2010 12:18 |