Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация такая: перешли с 8.1 на 8.2, перенесли остатки и начисления зп за декабрь месяц. В январе нескольким людям выплатили остаток декабрьской зп на карточки. Теперь эти выплаченные суммы попадают в расчетный листок за январь и получается переплата по зарплате. Подскажите плз, как эти суммы убрать из расчетных листочков?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
месяц начисления стоит декабрь 2010 и написано, что ведомость полностью оплачена документом Платежное поручение исходящее от 11.01.2011
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]() Цитата:
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Для чего перенесли начисление з/пл? Чтобы сформировать ведомость на выплату достаточно введенных остатков.
А почему переплата? Есть долг за предприятием на начало месяца ... выплатили ... вот и попадает в расч.листок января |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]()
получается, что у меня перешли остатки по зп на этот год, можно ли как-то скорректировать (ввести может еще доки), чтобы сальдо было по нулям? начать учет зпл "с чистого листа" в 2011 году? все начисления и выплаты оставить в прошлом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Как вы после этого будете банковскую выписку сводить? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 14.05.2009
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Вроде как справилась со своей проблемой, ввела корректировку регистров на 03.01.2011г, там указала суммы выплат (долгов по декабрю) и поставила ссылки на Платежки. В расчетных листках стало все красиво ![]() В той-же корректировке перенесла долги по выплате зп в Дт70 с нулевого счета, ОСВ тоже красивая))) Все равно спаибо Вам за ответы, хоть голова моя заработала))) |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Если честно у меня полная "каша" по вашему вопросу ... никак не вяжутся вот эти вещи:
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
Мне вот тоже расчетный лист каким-то кривым кажется.
Сейчас август. Формирую за июль. Хочется видеть в листке начисление за июль и выплату двумя суммами: аванс и з/п. А вижу вот что:
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
Почему-то аванс за июль, уплаченный в июле, попадает в августовский листок. А в июльском только зарплата за июнь.
И вообще, я ведь расчетный листок выдаю при выдаче зарплаты, стало быть хоть зарплата за июль и выдается в августе, но разве не должна она быть отражена в листке, ведь она выдала в день выдачи листка. А то получается несоответствие листка действительности. Как бы его так правильно формировать? Может произвольный период задавать? К примеру не календарный месяц, а по датам выплаты з/п? Будет ли это верным?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 20.08.2014 в 15:34. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|