Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#2041 |
Чертополох
|
![]()
КЕЕ, на счет законности не подскажу, но мы от одной организации получаем такие счета (по факсу), платим по текущему курсу на день оплаты. Но с поставкой они передают оригинал счета в рублях.
__________________
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | КЕЕ (30.09.2014) |
![]() |
#2042 |
бухгалтер
Регистрация: 27.06.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 1,327
Спасибо: 322
|
![]()
Да,я пока не могу от партнеров получить ответ точный,но мне так и показалось,что это просто вариант "угадать" с ценами сегодня). Спасибо.
|
![]() |
![]() |
#2043 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
..............
__________________
![]() |
|
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | КЕЕ (30.09.2014) |
![]() |
#2044 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 23
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день! Такая ситуация,предприятие только начало вести хоз.деятельность, на фин. помощь были куплены основные средства,т.е. есть входной НДС , а исходящего нет.Есть ли варианты переноса входящего НДС на следующий квартал, дабы не показывать отрицательный НДС
|
![]() |
![]() |
#2045 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Elena M, есть, получите с/ф в следующем квартале (почтой или если есть журнал входящей корреспонденции, запишите туда что получен ну 15.10.14.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
Сказали спасибо: | Elena M (01.10.2014) |
![]() |
#2046 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Могу ошибаться,но мне кажется,что ,если нужно перенести вычет по приобретенным ОС на другой квартал,можно использовать положение ст.172 п1 о том,что вычет НДС по ОС применяется с момента ввода в эксплуатацию основного средства,то есть перенести дату ввода (принятия на счет 01) на другой квартал,а до тех пор пусть Ос побудет на 08 счете .
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
#2047 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
Может у них вообще на 07 висит, тогда то же нужно НДС принимать к вычету Принять к вычету можно после отражения основного средства на счете 01 "Основные средства" (за некоторыми исключениями). Мнение Минфина России и ФНС России: входной налог, предъявленный продавцом при приобретении основного средства (не требующего монтажа), можно принять к вычету, только когда объект будет отражен (принят к учету) на Вывод: сумму НДС, предъявленную продавцом по приобретенным объектам основных средств (не требующим монтажа), правомерно принять к вычету после отражения их в бухучете на счете 01 "Основные средства". Однако по объектам основных средств, приобретенным с целью их дальнейшей реконструкции и использования в облагаемой НДС деятельности, налог можно принять к вычету при отражении их на счете 08 ( Кроме того, есть специальная норма (
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
![]() |
Сказали спасибо: | Аланда (01.10.2014) |
![]() |
#2048 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#2049 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
конечно!! Это уточнит только ТС и сделает для себя выводы, что лучше использовать. И вот не помню гд-то читала статью что ОС если оно уже полностью готово к эксплуатации, то его нужно обязательно ввести в эксплуатацию.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
#2050 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
#2052 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.06.2014
Сообщений: 23
Спасибо: 1
|
![]()
[QUOTE=LiGro;950034]а если они уже ввели это ОС в эксплуатацию, может оно уже работает на них??
Может у них вообще на 07 висит, тогда то же нужно НДС принимать к вычету Большое спасибо за помощь, я где то читала, что это можно будет дополнительно прописать у учетной политике, так сказать для страховки. |
![]() |
![]() |
#2054 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
#2055 | |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
должно быть отделено в договоре аренды
Цитата:
ЕНВД от 5 м.кв. тупо рулеткой приходят и меряют
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
|
![]() |
![]() |
#2056 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 16.04.2014
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 977
Спасибо: 673
|
![]()
Рулетки-рулетками, но они могут проверить то, что есть на данный момент. А как было, если отчетность сдана. Так что важно, чтобы все точно было отражено в "правоустанавливающих и инвентаризационных документах".
__________________
Больше информации |
![]() |
![]() |
#2057 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
а пусть докажут, что так и было, чтобы доначислить основания нужны, а какие основания если в договоре аренды например 5 написано, а они 10 намеряли, всегда можно сказать что 10 стало с этого месяца и мы это как раз и отразим в декларации.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
Сказали спасибо: | Катерина Д. (01.10.2014) |
![]() |
#2058 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.03.2014
Адрес: Ялта
Сообщений: 209
Спасибо: 99
|
![]()
Уважаемые коллеги! Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение целевого назначения полученной с расчетного счета наличности? В чеке мы указали всю сумму на зарплату, а надо было часть на зарплату, часть выдачу в под отчет директору? И еще, можно ли сотруднику выдать деньги в под отчет, он их не израсходовал, вернул во-время? Как он в таком случае должен отчитаться? На выдачу средств - он пишет заявление. А на возврат что? Подскажите, новичку в рос. учете.
|
![]() |
![]() |
#2059 | ||
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]() Цитата:
Цитата:
да так, затем получает деньги в кассе. ничего, ему ж в кассе должны выдать корешок к ПКО что он вернул неиспользованную подотчетную сумму.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
||
![]() |
Сказали спасибо: | Cherepashka (02.10.2014) |
![]() |
#2060 |
Чертополох
|
![]()
никакой, если Вы не бюджет
ну банк может замечание сделать... ничего, в смысле авансовый отчет, ПКО.
__________________
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Cherepashka (02.10.2014) |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Экспорт. С чего начать? | Екатерина - | Валюта, экспорт, импорт | 21 | 18.03.2015 21:24 |
Учет в торговле (ЕНВД). С чего начать? | Takaya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 11.04.2014 10:15 |
С чего начать сдачу отчетов | Север86 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 26.04.2012 20:30 |
литература для написания курсовой...не знаю с чего начать | umabulatova | Помощь студентам | 0 | 20.10.2011 19:32 |
Вообще с чего начать (регистрация ООО) | bigboch | Делимся опытом | 2 | 26.04.2010 15:12 |