Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.10.2014, 11:22   #1
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
По умолчанию Re: НДС при нулевой выручке

Цитата:
Сообщение от Аленочка Посмотреть сообщение
возмещению НДС не подавала, из-за необоснованности (2 кв.)
Если не подавали и в декларацию не включали, то суммы по этим с/фактурам у вас должны остаться по Дт 19, так ?
Цитата:
Сообщение от Аленочка Посмотреть сообщение
2. Хочу ее включить в 3ий кв., но! мне все счета фактуры переделать приход на 3ий кв? в 1с 8.3, чтоб потом по норме у меня книга покупок сошлась?
Как же вы их будете переделывать, если они поступили в 1 и 2 кв, переделывать ничего не нужно, если эти суммы у вас остались на Дт 19, просто вы их включаете в книгу покупок в 3 кв, но по всей вероятности включить их нужно будет руками, так как автоматически они вряд ли попадут в книгу, а если они в книгу не попадут, то и в декларацию они автоматически тоже не попадут.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 11:47   #2
начинающий Бухгалтер
 
Регистрация: 16.06.2010
Адрес: Кострома
Сообщений: 58
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Аленочка с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при нулевой выручке

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Если не подавали и в декларацию не включали, то суммы по этим с/фактурам у вас должны остаться по Дт 19, так ?
так

Цитата:
Сообщение от MarinaAnna Посмотреть сообщение
Как же вы их будете переделывать, если они поступили в 1 и 2 кв, переделывать ничего не нужно, если эти суммы у вас остались на Дт 19, просто вы их включаете в книгу покупок в 3 кв, но по всей вероятности включить их нужно будет руками, так как автоматически они вряд ли попадут в книгу, а если они в книгу не попадут, то и в декларацию они автоматически тоже не попадут.
все с.ф. начали поступать с апреля 2014, т.е. мне их не переделывать, дату регистрации?
я же могу зайти в каждую и поставить, что получила ее в Июне/Июле
конечно подозрительно, но...
Либо все оставить, как есть
нарисовать декларацию с учетом той суммы
а при формирование книги? ...там же даты стоят
запросят книгу, мне ее тоже рисовать, почему тогда просто в программе не переделать дату получения с.ф. ??
Аленочка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot