Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 28.05.2014
Адрес: Крым, Феодосия
Сообщений: 307
Спасибо: 97
|
![]() Цитата:
Мы свою продукцию развозим арендованным транспортом, в договорах прописано, что доставка за счет поставщика, и мы ее отдельно не выделяем в отгрузочных документах. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
|
![]()
Два сч-фактуры - то зачем?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#25 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Можно вообще при заказе транспортной ставить плательщиком клиента, и тогда вам не надо будет заморачиваться, если клиент такой придирчивый и хочет выделять отдельной строкой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
накладная, акт и общая счф
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, коллеги.
Помогите разобраться, уже голову сломала, не знаю как сделать... Мы торговая компания. Продаем товар, который находится в другом городе. Транспортные расходы оплачивает покупатель нам. Потом мы оплачиваем транспортной компании. Не могу разобраться как закрыть 76 счет. Сейчас у меня такие проводки. Дт. 51 кт. 76.09 сумма 7000, поступили ден.ср за транспортные услуги дт 60 кт 51, 6500 оплата транспортной компании за услуги Дт 44 Кт 60, 6500 ориходование транспортных услуг а что делать с 76.09???? как перекрыть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Галина1985, у вас будет Дт 51 Кр 62
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
поступили от вашего покупателя - отлично! А отгрузка транспортных услуг покупателю где? У вас должна быть ТОРГ-12 с услугами, либо акт на транспортные услуги
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
А если это физ лицо?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
а можно, как нибудь обойти выставление акта?
Зачесть например в оплату транспортной компании? |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
У меня было так: нам поставщик выставил акт на возмещение транспортных расходов, а потом уже я выставляла возмещение транспортных расходов покупателю (без НДС). Такая вот цепочка.
Так вот, я акт на бумаге выставила, клиент подписал, а в программе провела так: Поступила оплата от клиента за возм.транспортных: Д 51, к 76, Оплата поставщику за возм.транспортных: Д 76 к 51 Взаимозачет (бух.справкой в 1С) Д 76 (Субконто Покупатель) К 76 (субконто поставщик) Но тут ситуация в том, что и поставщик нам выставлял возмещение, то есть не мы транспортную заказывали. Фактически это перегон суммы по 76 счету, не прибыль и не услуги. Может и к этому случаю применить можно. Но акт я делала, и мне акт выставляли, дабы подтвердить документально если что - этот "перегон" |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2014
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,202
Спасибо: 58
|
![]()
Я думаю это не так важно. Малому бизнесу вообще разрешили совместить 60 и 76 и учитывать все операции с контрагентами на каком-то одном из них.
Но, суть не в этом, вот почему я написала тут про 76 счет: Допустим, расчеты с поставщиками транспортных услуг вы учитываете на 60, но ничего не мешает закрыть субконто по данному поставщику и на 76 счете, в этой ситуации он превращается в "прочего" поставщика, который не оказывает услугу напрямую Вам, и операция проводится как возмещение. И если вешать на 76 счет, как раз получится провести тот самый взаимозачет между ТК и клиентом. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Транспортные расходы в редакции журнала | Natusk | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 28.04.2014 06:53 |
транспортные или прочие расходы | екатерина-катенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 05.04.2012 20:10 |
Транспортные расходы в 8.2 | Vlata | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 7 | 05.03.2012 20:08 |
Транспортные расходы. | @nn@ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 05.03.2012 17:54 |
Учет в общественном питании сырья,материалов, товаров для перепродажи. | Елена_buh | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 16.09.2011 07:22 |