Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
![]()
Если я правильно поняла, то технология распределения в моем случае такая:
1.По экспорту, который отражен в текущей декларации: Коэффициент равен 100/550=0,18. Вычеты в 4 разделе: 36*0,18=6,48. 2.По реализации в РФ: Коэффициент равен 300/550-0,55. Вычеты в 3 разделе: 36*0,55=19,8 3. На счете 19 на конец квартала остается 36-6,48-19,8=9,72. Эти вычеты можно будет использовать при подтверждении экспорта в следующем квартале. Если это правильно, то вопрос: Как это реализовать? Все счет-фактуры от поставщиков регистрировать в журнале, потом перенести в книгу покупок. Но в декларацию попадают данные из книг, как сделать так, чтобы в них попали нужные данные? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
![]()
в моей программе (ПУБ 7.7) в Приход МПЗ ставили "галку" с/факт. и запись о ней попадала в журнал с/ф, а чтобы сумма НДС попала в книгу покупок на основании док-та прихода делали "запись книги покупок"; так и делили с/ф по купленным МПЗ, использованным в экспортной продукции и на российском рынке. Проверки были, все нормально
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|