Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Феня Цветкова, если вы субчик то у вас другие проводки ДТ 51 КТ 62 получены предоплата -300
Выполнили работы ( выдали акт) ДТ 62 КТ 90.1 -830 тыс, соответственно вам должен заказчик -530.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Доброе утро! Огромное человеческое спасибо!
Мы являемся подрядчиками. Последний раз редактировалось Log_in; 15.12.2014 в 19:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер. Хочу по интересоваться , а на какой счет списывать содержание р/счет. ДТ 91.2 КТ 51? В конце месяца будет проводка ДТ 91.9 КТ 91.2? На эту сумму прибыль по месяцу уменьшается?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
91/1: сальдо на данном субсчете всегда кредитовое, для того чтобы в конце года сальдо стало равным 0, нужно выполнить проводку Д91/1 К91/9; 91/2: сальдо здесь всегда дебетовое, для закрытия этого субсчета выполняем проводку Д91/9 К91/2. 91/9: в результате проведенных внутренних проводок сальдо на этом субсчете также будет равным 0. Если имеются еще какие-то субсчета на 91 счете, то они аналогичным образом закрываются на 9-й субсчет. В результате проведенных проводок счет 91 закрылся. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо. В конце месяца сложилась прибыль: дт 90/9 кт 99- 45000.Налог на прибыль рассчитывается с 45000 или за минусом суммы сч 91/9 за месяц.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Что-то у меня помутнение случилось, спасибо Вам за правильный вопрос.Пойду лучше собаку прогуляю.Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Феня Цветкова, что то намудрили. Смотрите на 90 счете отражаются в основном ваши основные затраты и выручка. На 91 счете скапливаются по ДТ 91.2 прочие расходы ( сюда же и услуги банка) и прочий приход ( выручка не связанная с основной деятельностью) в основном если брать 91 счет ( я беру ваш пример) без прочего прихода. Итак допустим что на проводка ДТ 91.2 КТ 51( отражены расходы банка) 2000 тыс, вы уменьшаете прибыль проводкой ДТ 99 КТ 91.9.
Дальше по основной деятельности у вас прибыль вы сделали проводки ДТ 90.9 КТ 99 итого у вас получается на 99 счете ( по КТ 45000 - ДТ 2000(услуги банка) итого КТ 43000. Вот это ваша налогооблагаемая прибыль 43000х20%=8600 ( это то что вы должны заплатить государству, делается проводка ДТ 99 КТ 68.4 ( прибыль) итого по КТ 99 у вас получается сальдо 34400. Вот это и есть ваша чистая прибыль. И в конце года вы закроете 99 счет проводкой ДТ 99 КТ 84
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Огроооомное спасибо! Доброй ночи.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день.Под отчетному лицу из кассы выдано на расходные материалы: Дт71 КТ50-13586, Авансовый отчет представил на сумму 14259. Подскажите как правильно сделать проводки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#32 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
Т.е. Дт 71 Кт 50 -13586 Дт 10,20,26,44 Кт 71-14259 Дт 71 Кт 50 - 673. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Спасибо за ответ.Последняя проводка Дт 71 Кт 50 -673 закроется, когда предприятие возместит перерасчет, а пока висеть будет на кредите 71. Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Шмотошница ...
|
![]()
Да верно. Как только из кассы возместите через РКО, сразу долг закроется. И по этому сотруднику сальдо 71 счета обнулится.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Дорогие Друзья! Поздравляю с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#37 | ||
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Составить бухгалтерские проводки | masss | Обучение | 1 | 01.06.2012 14:57 |
Помогите решить задачи по бух.учету. | масяня80 | Помощь студентам | 0 | 17.01.2012 15:51 |
ПРОВОДКИ ПО ЗП енвд | Polly | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 13.01.2011 21:24 |
Проводки | Вика 1 | Помощь студентам | 1 | 05.04.2010 10:00 |
Проводки по гос предприятиям | vafelka | Помощь студентам | 1 | 01.04.2010 21:28 |