Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#161 |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#163 |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#164 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
но сумма ведь не поменяется
вам это зачем?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#165 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
sant, в Методических указаниях по учету МПЗ есть такой пунктик
Цитата:
Кроме того ,есть еще такое указание Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | sant (20.02.2015) |
![]() |
#166 |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]()
Бывает приходит и в названии ни слова о том, что это, только наименование марок артикулов и т.д. (пример "ХП старт").А потребителю нало объяснить начальству что покупает не стартовый пакет мобильной связи или еще что, а стройматериалы "Шпатлевку ХП Старт". Или пришло "тайфун наполеон" а это "Линолеум тайфун наполеон". Поэтому и возник вопрос переименования или доименования. В какой момент это сделать? при приходе? Тоже актом? А то через месяц сам начинаешь думать, а что это мы приобрели?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#168 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
понятно. В таком случае к чеку нужно прикладывать расшифровку, типа бухсправки, что именно закуплено и приходовать уже по этой справке
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#169 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#170 |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]()
На форуме по постам не нашла информации, то задам вопрос здесь.
ИП на ОСНО При расчете суммы уплаты НДФЛ в вычеты может принять уплату ПФ и ОМС за себя? И второе за наемника только 50% , но не более суммы налога (для примера сумма взносов(ПФ) 3000, сумма налога(НДФЛ) 2000 Сумма на уменьшение 1000 (50% от НДФЛ до предоставления соц вычетов) или 1500 (50% от ПФ). И третее очередность вычетов имеет значение? Доходы-1. профф вычеты(включая ПФ за наемника)-соц вычеты (на ребенка)*13% или доходы -соц вычеты-профф. Знаю что отчет нужно будет только за 2015 год делать, но сейчас пишу учетную политику и проводки типовые. Вот для себя схему и выясняю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#171 | ||
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
Цитата:
это вообще не поняла о чем речь |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#172 |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]()
Разделю на несколько вопросов
1.Получили доход 100000 вычитаем сначала расходы 700000 (все включая ПФ,ФСС за наемника) потом 1400 ИП имеет ребенка на очном отделении. Или сначала 1400 потом 700000. Хотя если по году считать то и социальная льгота, наверное отпадет 2. ИП вычет на детей предоставляется? И она ограничивается 280000руб чистого дохода или валового. И еще не могу понять формулуровку абз 3 п3 ст 210 НК РФ "У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, при отсутствии в налоговом периоде доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, разница между суммой налоговых вычетов и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, может переноситься на предшествующие налоговые периоды в порядке, предусмотренном настоящей главой. У меня ИП пенсионер. Как можно перенести на предшествующие налоговые периоды? |
![]() |
![]() |
![]() |
#173 |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]()
Если банк ведется через клиент -банк. Нужно ли печатать ПП на перечисление налогов и оплаты за товары и услуги (подтверждение расходов) и делать отметку в банке(синий штамп). На напечатанных из программы клиент-банк стоит просто надпись "электронный", а в графе "отметки банка" ничего не проставляется. Будет ли такой документ иметь силу при проверках или лучше проштпмповать печатями банка все платежки.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#174 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
на ОСНО не имеет значения факт оплаты товаров/услуг. Действует метод начисления. Но даже, если бы он имел значение, документа, распечатанного из клиент-банка достаточно. Синие печати банка на нем не нужны
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#176 |
Чертополох
|
![]()
Вычеты все (которые там можно принять) в совокупности берутся, а не по очередности.
Штамповать ничего не надо. Мы их и вовсе не распечатываем, только выписки. Уж если только ИФНС зачем-то попросит и укажет, что им именно штамп нужен. Но это вряд ли. Там же ЭЦП есть.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#177 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#179 | |
главный,стала начинающим
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: север Крыма
Сообщений: 304
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
![]() Вот и я не хочу бумагу переводить на ПП. Если достаточно выписок и ФНС и ПФ, ФСС этого достаточно при проверках, то не буду лишнюю бумагу и время переводить. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#180 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,715
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
Предоставляется по Вашему заявлению и приложенным копиям. ![]() Ограничивается по валовому доходу без НДС. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|