Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.08.2012
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
О 71 счете:
в авансовом отчете я формирую проводку дт60,2 кт71,1 (расходы не принимаются), потом принимаю материалы (услуги) дт10 кт 60,2, списываю материалы (дт 20 кт 10) а расходы зачитываются через кассу, когда подотчетник, например, возвращает неиспользованную сумму дт50,1 кт 71,2 На 71 счете (сальдо) остается сумма, выданная подотчетнику (71,2-71,1) Так верно делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бухгалтерская отчетность | Lisa-Mari | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.01.2014 18:18 |
бухгалтерская отчетность с 2012г. | vertepa | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 15.11.2011 18:06 |
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер ОРН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) | Инфо-Бухгалтер | Другие программы | 5 | 04.04.2011 17:28 |
24 марта 2011 года обновление Инфо-Бухгалтер УСН 8.701 (МН, Бухгалтерская отчетность) | Инфо-Бухгалтер | Другие программы | 0 | 25.03.2011 10:00 |