Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
То есть в ПКО Корр.счет ставлю в 90.1
Теперь стало забавнее, ругается на 25 26 27 число, а вот 28, и сегодняшнее уже нормально переносятся остатки. Хотя всё заполнено абсолютно одинаково. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Хм, удаляю всё с 25го. Добавляю и провожу ПКО 25ое число - ругается
26ое - ругается, 27 - ругается, 28 - на него не ругается, 29 - не ругается. Как это возможно? Увеличиваю сумму на 25ое до 30тр, и ругается только на 25ое, остальные молчит. Последний раз редактировалось disappointed; 29.08.2008 в 16:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Главбух
|
![]()
Может, вашей ругалке важно "...Доходы, принимаемые к НУ"?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Главбух
|
![]()
Если 6%, то это просто доходы, тогда, действительно, нет выбора. Это при Доходах минус Расходы актуально. А копировать документы ругалка ваша умеет? Если попробовать скопировать те ПКО, которые она не ругает...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 27.05.2008
Сообщений: 42
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите пожалуйста,я тут сшивала кассовую книгу,по квартально,стала в очередной раз проверять и случайно оказался лишний экземпляр приходника,в общем одинаковые друг за дружкой,а на краю листа я то уже номера поставила,как быть
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.05.2008
Адрес: Свердловская область
Сообщений: 495
Спасибо: 10
|
![]()
Сложно отвечать,не видя конкретных цифр.Возможно у Вас приход меньше, чем расход.Вот она и ругается на перерасход.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Разобрался, беда была в тех двух ПКО и РКО что я спрашивал в первом посте.
Приход 8тр, расход 8тр. Удалил их и всё стало нормально. Вероятно там снова напутал с корр. счетами (ну незнаю я что это такое ![]() ЗЫ. О, всё, разобрался. Проблема в том РКО что на 8тр. когда я пополнял счёт в банке. После его удаления всё нормально. Выглядит так. ![]() Последний раз редактировалось disappointed; 29.08.2008 в 21:44. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
. Двойная запись. Взаимосвязанное отражение хозяйственной записи - метод двойной записи. Суть в том, что отражение хозяйственной операции производится одновременно на двух счетах, причем, на одном счете операция в дебете, на другом - в кредите. Двойная запись на счетах является способом выяснения взаимосвязей в составе средств предприятия и их источников, изменение которых происходит под влиянием хозяйственных операций. Связь счетов по хозяйственным операциям называется корреспонденцией счетов, а два взаимно связанных друг с другом счета называются корреспондирующими.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Если поставить на РКО корр.счет 50,1 то всё замечательно работает.
Но всё же, как мне оформить то пополнение счета в банке на эти злосчастные 8тр. Делал так. Цитата:
ПКО не даёт ставить 50, только 50 .1 . В РКО если поставить 51 вместо 50.1 то появляется вышеописанная ошибка. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
disappointed, очень упрощенно и конкретно для счета 50 Счет 50-движение денежных средств по кассе организации(Не ККМ).Субсчет 50.1-касса рублевая,50.11-касса валютная.Дебет счета 50-поступление(приход) денежных средсв в кассу. Кредит сч 50-списание(расход) денежных средств из кассы.
Корреспондирующие счета для для счета 50 могут быть разными: 51(р/с),62-поступление от покупателей,90-розничная торговля,60-расчеты с поставщиками ,70-,71 и другие.Смысл корреспондирующего счета -определение откуда деньги взялись (если оформляется Приходный ордер), или куда они уходят(при оформлении расходного ордера). При работе в программе автоматически ставится Д 50.1 ,если оформляется ПКО,а выбирается корреспондирующий счет.При оформлении РКО-автоматически сч.К 50.1 и выбирается корреспондирующий счет.При выборе кор.счета выпадает список счетов,с которыми крреспондирует 50 сч. См.выше,корреспондирующий(выбираемый)счет должен быть другим,не 50.В данном случае,как вам советовали,видимо 66.1 Сформируется проводка Д50.1-К 66.1,что будет означать приход в кассу суммы займа =8000 р.В расходном ордере,я думаю, все-таки нужно выбрать сч.51-сдача наличных в банк.Проводка будет Д51-К50(деньги списались из кассы и уходят в банк на р/с). Смысл корреспондирующих счетов для счета 51(р/с) аналогичен. Д 51(поступление)-К-счет,откуда поступили. К 51(расход)-Д-счет,куда ушли. Попутно вопрос,в какой программе вы работаете (конфигурация и релиз)? И последнее.Перечитала ваше первое сообщение о том,что вы три года ведете бухгалтерию,а я тут объясняю самые азы ![]() Д и К. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Я работал только с безналом, + сдавал отчёты в фонды и НИ. Поэтому такие затруднения возникают сейчас. А ответа в интернете не могу найти кроме разговоров на специфическом слэгне мне непонятном.
Вот теперь ясно. Спасибо. Но. В ПКО нет 66.1, есть к примеру 58.3 - Предоставленные займы. Установка в РКО вместо 50,1 в 51 приводит к ошибкам что я описывал. В 58.3 - всё нормально, можно выбрать контрагента и договор с ним. Ошибок нет. 1с 7,7 (7,70,025) упрощённая система налогообложения 1,3 (7,70,145) Последний раз редактировалось disappointed; 30.08.2008 в 12:52. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Всё, разобрался, в справочнике в Движении средств добавил, только 67,1, потому как долгосрочный займ.
Теперь всё сошлось, спасибо за консультацию. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
58.3-Займы,предоставленные предприятием другим предприятием.
66.1-краткосрочные займы,полученные предприятием в рублях. 67.1-долгосрочные займы,полученные. Похоже,67 сч.будет правильно. ![]() Очень хорошо.Удачи .:smile: |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Да да, я уже понял.
По второму вопросу я мыслю верно? http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=16406 Вроде как имею полное право вернуть свои деньги обратно. Вот сегодня суббота, у нас образовался сверхлимит на кассе. Я забираю один из займов моих и делаю задним числом ПКО и РКО с сылкой на договор займа подписанный вторым учредителем (якобы он дал деньги нам в займ а я уже доставил в банк, т.к закон не разрешает с двух сторон подписываться) Последний раз редактировалось disappointed; 30.08.2008 в 14:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
disappointed, не могу ответить вам абсолютно точно ни да ,ни нет.В Указании ЦБ о расходовании выручки ,поступившей в кассу, не указаны возвраты по займам.
Может быть кто-нибудь еще подключится к обсуждению ![]() Если речь идет о наличной выручке,не сданной в банк,почему вы не можете выдать сверхлимитный остаток кому-нибудь из сотрудников под отчет по расходному ордеру? Через какое-то время вернете из подотчета по ПКО? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
![]()
Я могу сдать сверхлимит в понедельник, ничего страшного.
Просто я вижу несусветную глупость в том чтобы нести их в банк и тут же через минуту по чековой снимать в счёт возврата долга по договору займа. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
начинаю бухгалтерничать!
Регистрация: 10.06.2008
Возраст: 37
Сообщений: 473
Спасибо: 0
|
![]()
Как правильно оформить:
1. Сделаны и оплачены работы наличкой для физ.лица. 2. Акт выполненных работ и счет-фактура(так как ни паспорта и ничего другого при себе не было в счет фактуре только ФИО закказчика). 3. Приходник (Д 50 К 62) на физ лицо и кассовый чек. Это правильно?
__________________
Спасибо! ЖГУ!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Главбух
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка кассовой дисциплины | Лиля Ж. | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 53 | 15.09.2008 14:48 |
Правило ведения кассовой дисциплины | Е.Л. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.05.2008 14:09 |
Есть пара вопросов по 1С | sven | Программы: 1C 7.7 | 20 | 24.10.2007 16:42 |
усн много вопросов | Упрощенец | Отчетность в примерах и картинках | 10 | 26.06.2007 10:56 |
При проверке кассовой дисциплины потребовали договора | Ольга Савельева | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 02.02.2007 08:40 |