Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.01.2010, 17:07   #21
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Спасибо. Просто я ни разу еще год не закрывала и поэтому кажется умереть легче.
суммы, висящие по дебету 20, попадут в расходы?
или они пойдут в расходы при завершении производства (выпуске продукции)?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 16:58   #22
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Такой вопрос:
продаем мы продукцию (услугу) например 15м числом месяца. При продаже автоматически списывается её себестоимость, которая на 15е число состоит только из прямых затрат (например материалов, использованных при изготовлении продукции). Затем, в конце месяца числа 30-31 я начисляю зарплату, распределяю по 20у счету 25й и 26й) и всё это так же относится на себестоимость продукции (услуги).
Получается, что продукция (услуга) уже продана, а я после продажи еще в её себестоимость расходы ставлю. Как-то криво получается. Как тут быть?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 20:11   #23
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Йожык, нормальное явление. В ст.14 Закона о бух учете говорится о том, что бух.отчетность составляется минимум за месяц. Вот вы в течении месяца и собираете затраты. Вы же сами говорите, что зар/плату начисляете в конце месяца. Без неё с/с будет не полностью сформирована, так же как и прочие затраты (сумма аренды, например, которую предъявляет арендодатель). А вы остальные полмесяца не работаете что-ли?
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.01.2010, 09:32   #24
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Работаем, конечно
Просто действительно зарплата и аренда и пр. расходы начисляются и относятся на затраты в конце месяца, а продукция (услуга) продается по факту, программа при продаже автоматически списывает себестоимость (а какая там с\с, если расходы еще не все отнесены? только прямые мат. затраты), а остальное, я потом вручную закрываю.
Вот это меня как-то и смутило.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 10:01   #25
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
программа при продаже автоматически списывает себестоимость
Я формирование проводок по движению в производстве делаю в конце месяца. А также закрытие остальных распределяемых затрат (косвенные) (25,26 счета).
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 17:25   #26
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Так и я в конце месяца.
Только если продукцию (услугу) продаем например числа 15го, я ж её и выпустить долна не позже. А как выпускать. когда неизвестна полная себстоимость? Делаю из того что есть. а в конце месяца поправляю потом.
Ну, раз говорите, эт нормально...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 17:35   #27
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

вы продаете, выходит дело, по плановой себестоимости.
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:48   #28
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Вообще-то в учетной политике стоит что по фактической производственный себестоимости.
Мы что-то делаем не так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.02.2010, 11:58   #29
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Итак, давайте обобщим:
Есть два способа учета затрат на с/с: нормативный (с использованием сч. 40) и фактический (без использования сч. 40, т.е. сразу на сч. 43). У вас второй
Цитата:
40й не используем
.
Независимо от способа калькулирования затрат, в конце месяца на счете 43 «Готовая продукция» должна быть отражена фактическая себестоимость всех выпущенных изделий. Все прямые и косвенные расходы в течение месяца собираются на сч. 20 (25,26..). Счета 25, 26 "закрываются" в конце отчетного периода по какой-либо базе распределения.

Приведу цитату:
Цитата:
Чтобы определить финансовый результат деятельности организации, нужно закрыть отчетный период. В бухучете отчетным периодом признается месяц (п. 48 ПБУ 4/99).
.

Так что у вас в учете всё нормально.
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 12:04   #30
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет


Спасибо большое
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2010, 19:41   #31
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Коллеги, добрый вечер! Поделитесь, пожалуйста, опытом. Раньше никогда не показывали незавершенку. Сейчас сталкиваюсь с этим первый раз. Как это проще сделать (как это все оценить)?????
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 07:43   #32
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Цитата:
Сообщение от *Наталия* Посмотреть сообщение
Раньше никогда не показывали незавершенку
Почему решили "легализировать"?
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 11:33   #33
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Цитата:
Сообщение от ledi_V Посмотреть сообщение
Почему решили "легализировать"?
Потому что появились заказы с более длительным циклом производства.
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 12:01   #34
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Собираете затраты на сч. 20 (23,29) на изготовление этих заказов и списываете на 43 счет только по окончанию изготовления. Оценку незавершенки закрепите в учетной политике.
Можно использовать след. способы оценки НП:
– по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов; (я думаю, это при материалоемком производстве)
– по прямым статьям затрат; (так у меня).
– по фактической или нормативной себестоимости.
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 14:30   #35
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

ledi_V, спасибо за ответ. Сам процесс учета НЗП я понимаю. Меня интересует, какое отражение это найдет в декларации по налогу на прибыль .
По старой учетной политике у меня прямыми расходами явл-ся:сырье и материалы, з/п осн.рабочих с ЕСН (учитываются на 20 счете). Остальные расходы учит-ся на 25,26 счетах - это косвенные расходы. Незавершенка учитывается по стоимости сырья и материалов. Производство у нас материалоемкое (металлоконструкции, станки). Готовой продукции на складе никогда не бывает, т.к. делаем все под конкретного заказчика.
Допустим, в производство на изготовление оборудования отпущено 365 наименований материалов (тонны различного металла, крепеж, различные комплектующие и т.д.) на сумму 300 000 руб. В конце месяца я в 1С забью эти остатки из 365 наименований на сумму 300 000 руб.
Я не могу понять, как мне рассчитать долю прямых расходов, которые приходятся на незавершенку. Вместе с материалами же я в качестве прямых расходов должна же еще з/п и налоги на з/п. В общем, я не понимаю, какую сумму затрат нужно будет указать в декларации по налогу на прибыль по строке прямые расходы.
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 14:38   #36
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

1.
Цитата:
Незавершенка учитывается по стоимости сырья и материалов.
2.
Цитата:
Я не могу понять, как мне рассчитать долю прямых расходов, которые приходятся на незавершенку.
Сначала определимся со способом. Первый или второй вы используете для НЗП?
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 14:41   #37
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Цитата:
Сообщение от *Наталия* Посмотреть сообщение
какую сумму затрат нужно будет указать в декларации по налогу на прибыль по строке прямые расходы.
здесь указывается сумма Дт90.02 - Кт43 за исключением счетов 25,26, если вы их "прогоняте" через 20 счет при закрытии месяца.
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2010, 15:33   #38
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

Цитата:
Сообщение от ledi_V Посмотреть сообщение
1.

2.

Сначала определимся со способом. Первый или второй вы используете для НЗП?
Мне очень стыдно, что я такая бестолковая в налоговом учете, но я поэтому и прошу помощи у опытных бухлалтеров!!!
Объясните мне, пожалуйста, есть ли какая связь между прямыми расходами в налоговом учете и методами оценки незавершенки.
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием

Старый 10.02.2010, 16:43   #39
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 23.11.2007
Сообщений: 427
Спасибо: 0
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

До того, как я столкнулась с незавершенкой я прекрасно понимала, что прямые расходы уменьшают прибыль по мере реализации продукции, а косвенные ежемесячно уменьшают н/о базу (разумеется при наличии реализации).
И вот сейчас никак не пойму, что будет с незавершенкой, если согласно учетной политике у меня прямыми для бух. и налогового учета будут расходы:
1 вариант: мат-лы, з/п осн рабочих и налоги на з/п;
2 вариант: только сырье и материалы

Незавершенку оцениваем по стоимости сырья и материалов.
*Наталия* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 07:30   #40
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ledi_V
 
Регистрация: 28.02.2009
Сообщений: 1,778
Спасибо: 8
По умолчанию Re: закрытие незавершенки.Кто подскажет

*Наталия*, в БУ есть три способа учета НЗП, которые я привела выше. В НУ - по прямым затратам. Если способы будут разные, я так понимаю, будут разницы в учете.

Цитата:
Незавершенку оцениваем по стоимости сырья и материалов.
Это в БУ получается. Если, как вы говорите, и в НУ тоже так, значит к прямым расходам у вас относятся только сырье и материалы. Пунктом 1 статьи 318 НК РФ рекомендуем перечень прямых расходов. Кроме материальных расходов, есть еще з/плата осн. рабочих, налоги с неё, амортизация.
Вообще организация сама определяет, что у неё относится к прямым расходам. Выбор должен быть экономически обоснован. Думаю у вас зар/плата работникам, которые выполняют работу по изготовлению надо обязательно включить в прямые расходы.
ledi_V вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие 20,25,26 1С 8.1 наида Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 36 17.03.2009 23:19
Закрытие ООО Irysik Налоги и право. Юридические вопросы. 2 11.02.2009 20:31
Закрытие ООО Даринка Делимся опытом 3 17.11.2008 06:11
Закрытие сч. 20 Angell Общая система налогообложения (ОСНО) 34 23.03.2008 18:46
Учет незавершенки anKo Общая система налогообложения (ОСНО) 10 21.03.2007 09:36


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot