Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#3 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]()
notka, вместо "ау" лучше правильно поставить вопрос, а то ведь люди в догадках.
возможные проводки дт90 / кт20 дт10 / кт20 дт40,43 / кт20 дт20 / кт20
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
возможные проводки
дт90 / кт20 дт10 / кт20 дт40,43 / кт20 дт20 / кт20 т.е нзп всегда полностью перекрывается выполнением и можно сразу на90 или на 20, а потом на 90 |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]()
на 20 если поэтапное выполнение, т.е. результаты производства используются дальше вами, на 90 - если произошел выпуск готовой продукции, реализация работ (предъявление актов выполненных работ покупателю) . Перекрывается не всегда, только когда незавершенное переходит в разряд завершенного.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
А у меня тоже вопрос по теме:
У меня остаток по Д20.1 - это я так понимаю незавершенка. И по К20.2 - вот этого я и не понимаю. Предполагаю, что это выручка от оказанных услуг. Значит К20.2 надо закрывать на Д90 в конце каждого месяца, так? отражаем всякие там расходы по Д20.2, затем оказываем некую услугу Д43 К20.2, остается висеть сумма по К20.2. В конце месяца мы должны сделать Д90.1 К20.2, т.е отразить выручку от оказания услуг. Так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]()
Йожык, по кредиту 20 счета идет списание накопленной себестоимости. Либо ты что-то не так делал(а), либо твой вопрос нужно уточнять. Речь об остатках 1с? Сальдо развернутое по объектам учета? У нас на форуме есть разбор схожих проблем с закрытием счетов (процедура закрытия месяца) в 1с. В зависимости от твоей версии нужно зайти в соответствующий раздел и поискать.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Программа БухСофт
Делалось примерно следующее: в Д20.2 попадают всякие там расходы, в корреспонденции с 60м, 70м например. Затем Д43 К20.2 - готовая услуга Сумма по Д20.2 меньше сумы по К20.2 вот разница в кредите и остается Я с этим производством в первые сталкиваюсь, вроде что-то понятно, а потом раз - и путаница в голове (а соответственно и в программе) ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
на 43 счете учитывается готовая продукция, себестоимость по услугам сразу на 90 списываются с 20. а с чего вдруг она больше?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Чертополох
|
![]()
Вид деятельнсти: монтаж приборных конструкций и регулирование технических процессов.
Ага, т.е. копим затраты в Д20.2, и в конце месяца закрываем его Д90 К20.2, так? А оказанную услугу как отражаем? Д60 К90? и соответственно в К90 окажется выручка! Цитата:
Теперь переделывать придётся ![]() Стоп.: Тогда ведь невозможно будет понять каких сколько затрат и на какую услугу пошло. Или это нам не обязательно? Последний раз редактировалось Среда; 17.12.2009 в 16:49. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | ||
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
Цитата:
90/68 почему же? на 20 счете аналитический учет в разрезе номеклатуры и статей затрат.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
Я правильно понимаю что:
при производстве продукции проводки выглядят так: Д20.1 К60, 70, 26... учитываем расходы Д43 К20.1 выпускаем продукцию Д90 К43 списали себестоимость при продаже А при оказании услуг: Д20.2 К60, 70, 26... учитываем расходы Д90 К20.2 списываем накопленную себестоимость Д62 К90 продали продукцию Д90 К68 - ну, налоги само-собой или снова все путаю ? ![]() Последний раз редактировалось Среда; 17.12.2009 в 17:07. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]()
Дт 20,26 Кт60,67,68,69,70,71,76
Дт 20 Кт26 Дт 43 Кт20 ------ если участвует сч.40 тогда еще Дт 40 Кт20 Дт 43 Кт40 ---- Дт 90 Кт 43 ---------- 26 счет сначала в дебете, а потом в корреспонденции с 20 в кредите насчет 60 уже писал - неправильно
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
40й не используем
с 26м - понятно это по продукции. ну да, не 60, а 62, сорри. т.е. проводки по услугам правильные? а вот вопрос еще глупее ( ну уж простите): первый кв. сдали, закрыли и лезть туда исправлять нет ни сил ни времени. Могу я это отстаток по К20.2 списать в Д90? или сторнировать все неправильные проводки по первому кваталу и делать правильные, но уже во втором? |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
Можете использовать любой из методов для исправления ошибки: 1 сторно 2 обратная проводка
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Чертополох
|
![]()
Но это же не реально
![]() ![]() Цитата:
![]() т.е. нужно определить к БУ или к НУ относятся данные проводки и соотв. вносить исправления том или ином периоде? Мысли вслух: А разве при выявлении ошибки сторно-проводка делаеся не на момент выявления? Если проводка попадает и в БУ и в НУ, я делаю сторно текущей датой, то как она отразится в НУ той датой, когда была ошибка, программа то одна? Всё, совсем запуталась ![]() ![]() Больше ни каких вариантов, только править. править...?
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]()
Вполне реально, это называется - восстановления учета.
В БУ ошибки правятся текущимм периодом. Я этой программой не пользовался, каким образом в ней можно сделать подобные исправления - не знаю. Ошибок две, одна в БУ, другая в НУ. Варианты - оставить как есть, тогда возможны санкции.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
Ох, боюсь не разберусь какая ошибка где. Моего уроня хватит только на то, чтоб переделать проводки, относящиеся к услугам.
Спасибо Вам огромное за ответы - хоть какая-то ясность появилась ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Чертополох
|
![]()
Подскажите, пожалуйста, если на конец года имеется незавершенное производство и соответственно висит некая сумма в дебете 20.1 и 20.2.
Что с ними делать, ведь на конец года надо все закрыть?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,926
Спасибо: 381
|
![]()
конец года - не конец жизни, бухучет сплошной и непрерывный, ничего страшного в наличии незавершенки в учете на конец года нет.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие 20,25,26 1С 8.1 | наида | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 36 | 17.03.2009 23:19 |
Закрытие ООО | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 11.02.2009 20:31 |
Закрытие ООО | Даринка | Делимся опытом | 3 | 17.11.2008 06:11 |
Закрытие сч. 20 | Angell | Общая система налогообложения (ОСНО) | 34 | 23.03.2008 18:46 |
Учет незавершенки | anKo | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 21.03.2007 09:36 |