Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Вообще то, я так понимаю, что НДС изначально неразрывно связан со стоимостью товара, и выделять его из стоимости неправильно.
Непонятна дискуссия об отдельном учете НДС при УСН, почему он должен отдельно учитываться? Или я что-то пропустил, поправьте. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#26 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Maxx, у меня получается большая разница, если я учитываю НДС в стоимости товаров по факту оплаты и по мере реализации этих товаров, ну то есть мы закупаем товар впрок и было бы выгоднее ставить НДС в расход сразу, как купили товар. Теперь вот мнения разделились и как правильно сомневаюсь.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#28 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Из буквального прочтения данной нормы, абсолютно не следует, что НДС по товарам должен выделяться и учитываться отдельно. С этим отлично сочетается и гл.21 НДС, а именно: п.2 ст.171 НК РФ. Суммы налога, предъявленные покупателю при приобретении товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, либо фактически уплаченные при ввозе товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, на территорию Российской Федерации, учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, в случаях: 3) приобретения (ввоза) товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, лицами, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и уплате налога. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#29 |
еще учусь
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,062
Спасибо: 232
|
![]()
Maxx, то есть вы хотите сказать, что НДС вообще выделять не следует и принимать в расходы себестоимость товаров для перепродажи по мере их реализации вместе с НДС??????????????
|
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Конечно! Мы же не являемся налогоплательщиком НДС, зачем я буду усложнять себе учет, ведением отдельно НДС, только запутаюсь, да и никому это не нужно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#31 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Maxx, все бы ничего,если бы не требование выделять НДС отдельной строкой в книге доходов и расходов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#32 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Данное выражение актуально, если я не собираюсь на ОСНО переходить, а так и буду на УСН работать. Других причин не вижу.
Рисков завысить расходы нет, так как в обеих вариантах (учет товара с НДС или без НДС) сумма списанного НДС будет одинакова. При условии товаров с одной ставкой НДС. Сразу тогда возникает вопрос: А как вести расчет НДС котлом? У нас товар может быть с 0%,10%,18%. Раздельно или все же котлом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#33 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Louisa, я бы посоветовала вынести ваш вопрос в отдельную тему " Кто как ведет учет НДС по товарам ,купленным для перепродажи",потому что сложности есть только в этом вопросе.С НДС при покупке материалов и оприходовании услуг проблем нет,как мы уже определили.В эту ветку заглядывают далеко не все форумчане и поэтому обсуждаем вопрос очень узким кругом.Причем вопрос встал очень остро именно после этого письма,до этого момента как-то все проходило спокойно и без проблем,а сейчас возникли сомнения.Нужно их развеять.
![]() Мне кажется,что именно этот момент и подвиг специалистов Минфина на то,чтобы выпустить такое письмо.Хотя письма Минфина не являются законодательными актами , а имеют разъяснительно-информационный характер,стоит задуматься о том,как отстаивать свое право списывать НДС сразу при оплате товара.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#34 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Один и тот же товар с разными ставками НДС?
Вручную я вообще не представляю как вести учет при УСН в торговле.Я посмотрела как программа высчитывает покупную стоимость ,списываемую в расходы при разных условиях ( кто -то здесь задавал вопрос о том,как считать ,если оплачен не весь товар поставщику и не весь купленный товар оплачен покупателем),и поняла,что вручную ни за какие блага не стала бы этого делать ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#35 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Вот в этом то вся и фишка. Товар например закупается с НДС по ставкам 0,10,18 процентов, плюс закупается у таких же УСН, ЕНВД-шников. Тут начнется такая каша.
Главное, нужно для себя решить учитывать, как хотят в Минфине, или как проще. И самое ГЛАВНОЕ. - Есть ли налоговые риски! |
![]() |
![]() |
![]() |
#36 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Еще бы им не быть неоднозначным,если ситуация такая спорная.
Сначала был ведь вопрос о том, что считать реализацией при УСН,когда можно списывать покупную стоимость-отгрузка покупателю или оплата за отгрузку от покупателя.Вопрос тоже был весьма спорным ,и ,если не ошибаюсь,тоже были письма,что нужно все-таки получить оплату от покупателя.Теперь вот и с НДС такая же история ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#37 |
статус: главный бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#38 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Maxx, все правильно,только в статье 346.17 (на которую есть ссылка в статье 346.16 п. пп8) есть два подпункта,про порядок призания раходов по товарам и по признанию расходов по налогам,и насколько я знаю,именно на этот пункт все ,или многие, ориентировались,считая НДС налогом,который можно списывать в расходы сразу по оплате.Именно поэтому,я думаю,и появилось письмо, где четко обозначена позиция,что это не обычный налог и списывать его нужно по правилам списания товаров.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#39 | |
статус: главный бухгалтер
|
![]() Цитата:
Иными словами у НДС по товарам особый порядок признания в расходах |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#40 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Получается именно так.
Вопрос в том,что сейчас делать тем,кто в прошлом году списывал этот НДС иначе,будут ли претензии у налоговиков,или можно закрыть прошлый год, а с этого года уже придерживаться этой позиции,дабы избежать проблем.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|