Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.12.2011, 12:12 | #21 |
Чертополох
|
Re: Учет НДС
ну да )))
делаю так: создала док. "распределение НДС косвенных расходов", нажала заполнить и рассчитать. Затем вручную меняю сумму выручки от реализации, облагаемой НДС. При проведении говорит "Сумма выручки по обычным ставкам НДС не совпадает с информацией в регистрах учета!" Всё? оно само пересчитается? Просто если нажать рассчитать - перезаполняется не верными данными.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
26.12.2011, 12:23 | #23 |
Чертополох
|
Re: Учет НДС
ааа вон оно чё )))
а на служебное сообщение "Сумма выручки по обычным ставкам НДС не совпадает с информацией в регистрах учета!" не обращать внимание?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
26.12.2011, 17:11 | #26 | ||
Чертополох
|
Re: Учет НДС
рано радовалась
в декларации по НДС за 4кв. ставит сумму выручки, не учитывая возврат ((( а в декларацию по прибыли верно все попадает. что еще надо править или сделать ручками, чтобы декларация по НДС верно формировалась?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
27.12.2011, 07:32 | #27 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Учет НДС
Каким образом он должен учитываться? по оборотке у тебя и не пойдет выручка с декларацией, т.к. базой для расчета НДС будет являться реализация товаров и услуг (причем НЕуменьшенная на возврат) - поправьте меня если я не права.
|
27.12.2011, 10:34 | #28 |
Чертополох
|
Re: Учет НДС
дык права наверно...
меня смущает, что Выручка по декларации на прибыль и по НДС отличаться будут. А налоговая это сверяет. Письма слать будет... Хотя, при возврате НДС там восстанавливается и в декларации по НДС он в строке 010 (к уплате) присутствует. Странно почему не в строке 090 как подлежащий восстановлению.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.12.2011, 10:50 | #29 |
Чертополох
|
Re: Учет НДС
ну и в догонку:
если я хочу с косвенных НДС полностью принять к вычету и не распределять, то в требовании-накладной на вкладке НДС выбираю "исключить" Так ведь? А если я хочу полность принять к вычету НДС со спецодежды? В документе "передача в эксплуатацию" нет такого пункта (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
27.12.2011, 22:46 | #30 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Учет НДС
Цитата:
Вообще чтобы весь НДС принять к вычету можно просто не формировать Распределение НДС по косвенным расходам (это если у тебя безНДСная выручка менее 5%). Только вот в следущем квартале, если будешь распределять НДС, те суммы, которые мы не стали распределять в прошлом квартале, полезут в документ. Давай я подумаю как избежать этого. |
|
29.12.2011, 12:35 | #32 | ||
Чертополох
|
Re: Учет НДС
Цитата:
Цитата:
это как? Это если ничего не распределяю по правилу 5%? Мне это не грозит )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
14.01.2012, 21:52 | #34 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Учет НДС
Цитата:
Если ты ничего не будешь распределять, то просто не формируй документ Распределение НДС и всё |
|
15.01.2012, 23:10 | #35 |
Чертополох
|
Re: Учет НДС
я всё буду распределять (а значит и формировать док. Распределение НДС), кроме НДС с пары поступлений. Его хочу полностью к вычету.
Цитата: Сообщение от Йожык А если я хочу полность принять к вычету НДС со спецодежды? В документе "передача в эксплуатацию" нет такого пункта ((( при передаче в эксплуатацию, я ничего не могу сделать с НДС. Он так и остается на 19.03, а потом распределяется (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
17.01.2012, 18:23 | #36 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Учет НДС
Цитата:
После того, как провела Передачу в эксплуатацию идешь Операции/ Операция (бух. и налоговый учет) ... и делаешь сторно этого документа (Передачи...) ... дальше убираем сторнировки на закладках БУ/НУ и НДС по приобретенным ценностям. Т.е. остается только регистр "НДС по косвенным расходам", потому что именно с него попадают данные в распределение. |
|
18.01.2012, 20:58 | #37 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 16.01.2012
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: Учет НДС
Срочно требутся помощь. Дело в том, что у меня при формировании книги покупок продаж, закрытии месяца, НДС вылазеет в дебетовое сальдо, хотя до этого он уже был нулевым, что не так?
|
21.01.2012, 09:25 | #38 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Re: Учет НДС
Ян@,
Здравствуйте. Помогите и мне разобраться в механизмах работы этого дока - Распределение НДС косвенных расходов. Вопросов несколько. 1. Если у меня в работе договор без НДС, то все затраты списываются на него с НДС включенным в стоимость? Т.е. на 19 счете с этого договора НДС не отражается? Я правильно понимаю? 2. Допустим, договор был заключен в январе, реализация по нему была в мае. Значит я должна воспользоваться доком Распределение НДС косвенных расходов. Этот док должен высчитать сумму НДС, которая пошла с косвенных расходов на мой договор без НДС. И, если косвенные расходы я учитываю на 26 счете, то и НДС с косвенных этот док бросит мне на 26? Я вообще правильно называю док, которым должна воспользоваться? И именно так все должно происходить? Я почему спрашиваю. Дело в том, что у меня примерно так все и происходит. За исключением... Мне док распределение НДС косвенных расходов бросает часть суммы НДС на 20 счет на действующие договора без НДС. Там отражаются по двум договорам две небольшие суммы. Но ведь так быть не должно? Значит я что-то не так делаю? 3. Когда я работаю с самим доком Распределение НДС, то на закладке Косвенные расходы в нижней части документа, где отражается счет затрат и статья затрат, у меня проскакивают затраты 20 счета. Каким образом в косвенные расходы попадают затраты 20-го (прямые)? Т.е., возможно я что-то недооформила? Где-то не проставила галочки? Методы определения прямых расходов в НАЛОГОВОМ учете у меня заполнены. Но в данном случае может что другое надо заполнять? Я вручную удалила все строки с 20 счетом. Но, как уже говорила, часть НДС списыватся на 20. 4. НДС попадает в Дт 26 в БУ и НУ, а в Кр 26 только по НУ. И, если я списываю все затраты с 26 на 20 как накладные расходы вручную ( т.е. я в методах распределения косвенных расходов базу распределения выбрала - не распределяется, т.к. у меня на каждую номенклатурную группу получается разный % распределения, а программа распределяет в одинаковых пропорциях), то программа мне этот НДС косвенных списывает только в НУ и сразу на 90.08. Мне так не нравится. Как мне сделать что б по Кр 26 я видела эти суммы и в БУ и в НУ? И что б могла их списать на 20? Я понимаю, что вопросов много. Может частями как-нибудь осилим? |
19.04.2012, 10:29 | #40 | |
Чертополох
|
Re: Учет НДС
Цитата:
если Вы посмотрите, то и сами косвенные расходы по НУ программа списывает со сч.26 на сч.90.08. ПОэтому и ту часть НДС, что не идет к вычету, она учитывает так же как и косвенные.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|
|