Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#41 | ||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,705
Спасибо: 1,978
|
![]()
Тот водитель, который доставляет этих командировочных в новые регионы, например.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#42 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
УСН доходы минус расходы, куплены материалы, оприходованы и уплачены поставщику, соответственно выполнены условия для принятия в расходы УСН, это мелкий товар, болты, гайки, закупаются пачками, но в процессе хранения, так как как материалы мелкие, часть из них теряется, хочу провести инвентаризацию и списать на недостачу без виновных лиц, а также хочу убрать из расходов УСН, но в том периоде, когда инвентаризацию проводила. Как мне это все оформить в 1С, чтобы в КУДиР скорректировать расходы ? Понятно, что сначала сделать инвентаризацию составив документ Инвентаризации. Дальше нужно ведь какие проводки сделать и как это все отразить в 1С, чтобы произошла корректировка в КУДиР ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#43 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
В общем сделала инвентаризацию, на основании инвентаризации сделала списание материала, проводки Дт 94 Кт 10.1. в этом документе в КУДиР сумма сторнируется из расходов. Теперь мне нужно закрыть 94 счет. Каким документом ? Операцией введенной вручную ? С проводкой Дт 91.2 Кт 94, так ? Это будет в бухгалтерском учете. В КУДиР сумма проставляется со знаком (-), т.е. расходы уменьшает ранее принятые в расход. Все так я расписала ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Lem@n (19.11.2023) |
![]() |
#44 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,705
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#45 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#46 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
Если сотрудник сам купил себе билеты, я могу ему компенсировать затраты до того, как он поехал в командировку или же только когда его командировка закончится, я составлю ему АО на основании чеков на покупку билетов и посадочного и тогда компенсирую затраты? Еще тупой вопрос: он едет в командировку, но не будет жить в гостинце, а будет у кого-то - то ли друга, то ли родственника. Это не важно, что мол на дорогу деньги потрачены, а на жилье нет - типа странная командировка или нормально? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 28.11.2023 в 18:51. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#47 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Соответственно эта зп по среднему как обычная зп облагается и НДФЛ и взносами? И код дохода тоже 2000?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#48 | ||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,705
Спасибо: 1,978
|
![]() Цитата:
Цитата:
Нормально. |
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#50 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]() Цитата:
Нет конечно! Только в случае, если арендатор самозанятое лицо и предоставит договор и чек, тогда можно включать.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#51 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,705
Спасибо: 1,978
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#53 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
А можно авансом выдать условные 5000, а после командировки остальное, когда будет конечная сумма по АО ясна?
Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 29.11.2023 в 08:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#54 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,630
Спасибо: 1,932
|
![]()
Помогите разобраться : УСН доходы-расходы. По итогу 1 квартала получился авансовый УСН 10 тыс. (уплачено), за полугодие аванса не было, так как расходы превысили доходы, далее по итогу 9 месяцев аванс УСН получился 40 тыс, уведомление подано на 40 тыс, но оплатила 30 тыс, так как за 1 квартал я же платили 10, вот я их не доплатила. А сейчас на ЕНС в налоговой смотрю, у меня недоимка. Что я сделала не так ? Мне нужно было уплатить все же 40 тыс не беря в расчет то что я 10 тыс уже платила ?
Что-то я вообще въехать не могу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#55 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#56 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]()
Можно. Если потратит больше, это перерасход, доплатите. Если меньше аванса, после авансового отчета работник вернет в кассу неиспользуемую сумму.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
![]() |
![]() |
![]() |
#57 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]() Цитата:
Может в уведомлении надо было показать 30 тыс? Я пока не работаю с уведомлениями, поэтому только предполагаю.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#58 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]()
Я пока так и продолжаю оплачивать отдельными платежками. Но вот какой вопрос возник в случае уплаты ЕНП на будущее.
У меня так же УСН Д-Р. Из квартала в квартал стандартный налог всегда меньше 1% с доходов. Но мы не ждем окончания года и всегда оплачивали этот 1%, что бы равномерно оплачивать и не было потом нагрузки в конце года. Тем более, что у нас такая специфика, что в течение года расходы "гуляют". Не критично, все-равно стандартный налог меньше 1% с доходов. То есть, в 1-С три квартала начисляется стандартный налог, а в конце года пересчитывается на 1% с доходов. А теперь вопрос. Когда буду подавать уведомления, какую сумму показывать в авансе УСН, стандартный налог? Если да, то потом в декларации квартальные суммы налога будут отличаться от показанных в уведомлениях в течение года из-за "гуляющих" расходов. Окончательно все устаканивается, когда закрываю год. Но при этом оплата авансов по кварталам всегда будет больше, чем показанный в декларации стандартный налог за эти же кварталы.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством Последний раз редактировалось Lem@n; 29.11.2023 в 16:40. |
![]() |
![]() |
![]() |
#59 | ||
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,939
Спасибо: 574
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#60 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
По описанию, оплатила 10 без уведомления, а потом подала уведомление на 40 и оплатила 30 - вроде математика сходится. Может и на 10 было подано уведомление? Тогда у них получается 10+40, а уплачено 10+30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|