Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.08.2016, 14:36 | #81 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Алёнка78, здравствуйте!
Если вы все сделали по алгоритму оговоренному выше т.е 1) подтверждение экспорт 2) запись в книгу продаж 3) запись в книгу покупок, то у вас будет заполнен раздел 6 декларации и сведения из дополнительных листов книги покупок и книги продаж будут отражены соответственно в приложении 1 к разделу 8 и в приложении 1 к разделу 9 с признаком актуальности "0". Также до отправки Декларации надо уплатить пени и налог. |
10.08.2016, 16:42 | #82 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Еще один вопрос:
Когда я сделала в регламентных, что "0" не подтвердился, у меня автоматом подтянулись сч/ф (в моем случае создались новые от 30.06.2016г). Это правильно? Или сч/ф надо туда затягивать руками? |
10.08.2016, 19:40 | #83 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Алёнка78, да, в док Подтверждение НДС - событие не "Подтверждено" автоматом создается сч.ф на реализацию. Если вы про это. И ничего руками затягивать не надо, если заполнили корректно, то нужные документы подтянутся.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.08.2016, 22:23 | #84 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 174
Спасибо: 2
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Да, реализация у меня автоматом подтягивается, но сч/ф создаются новые от 30.06.2016г. Это правильно? Корректировочный отчет по НДС за 1 квартал сдается с доп листом, где отражены эти продажи, или только заполняется 6 раздел (руками)?
Я понимаю, что вас замучила, но больше мне не к кому обратиться. Кого не спрашиваю, никто не знает ((( Заранее Вам очень благодарна |
10.08.2016, 23:26 | #85 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Алёнка78, сч.ф тем периодом, когда делаете корр, а попадает в доп лист за тот период, к которому относится реализация.
Например, в 3м кв 16г делаю корр за 2кв 16г - сч.ф 30.09 будет в доп листе за 2 кв. Мы же не можем в 3м кв на машине времени вернуться во 2й кв и там сч.ф выпустить. Можем только корр сделать за 2й кв в 3м и док можем создать только в текущем периоде т.е в 3м кв. Запись в кн покупок - также указываете корр период и что связано с тем, что реализация не подтверждена. И галочку доп лист. Декларация заполняется АВТОМАТИЧЕСКИ. Зеленые ячейки автоматом и только желтые вручную. |
Сказали спасибо: | Алёнка78 (11.08.2016) |
12.09.2016, 16:28 | #88 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Из новостей
Экспорт в страны ЕАЭС В число документов, подтверждающих нулевую ставку НДС при экспорте товаров в страны ЕАЭС, входит заявление о ввозе и уплате косвенных налогов, причем налогоплательщик может представить на выбор: - заявление с отметкой налогового органа страны ЕАЭС на бумажном носителе либо перечень таких заявлений на бумажном носителе или в электронном виде с реквизитами заявлений, информация о которых поступила в налоговые органы РФ. Проверить поступление сведений о таких заявлениях в налоговые органы РФ экспортер может с помощью интернет-сервиса, размещенного на сайте ФНС России ( Налоговый орган проверяет сведения из данных документов с помощью информационного ресурса "ЕАЭС – обмен" (раздел 13 Методических рекомендаций по ведению информационного ресурса "ЕАЭС – обмен", утв. приказом ФНС России от 08.04.2015 № ММВ-7-15/140@). В случае отрицательного результата автоматизированной проверки контролеры не могут истребовать заявления, реквизиты которых включены в перечень заявлений. К такому выводу пришла ФНС России в письме от 17.06.2016 № ЕД-4-15/10839@. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.09.2016, 13:33 | #89 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Из новостей
Экспортерам разрешат применять ставки НДС 10% или 18% вместо нулевой Опубликован Для этого надо будет представить заявление в налоговый орган по месту учета до 1-го числа налогового периода, с которого налогоплательщик намерен не применять нулевую ставку. Приостановление применения нулевой ставки будет возможно только в отношении всех осуществляемых налогоплательщиком операций (указанных выше). Устанавливается запрет на применение разных ставок налога в зависимости от того, кто является покупателем (приобретателем) соответствующих товаров (работ, услуг). Кроме того, не будет допускаться приостановление применения нулевой ставки на срок менее одного года. |
10.11.2017, 17:29 | #90 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Добрый день! У нас Импорт и Экспорт в Беларусь. Подскажите пожалуйста, я знаю, что мы обязаны заполнять статистическую форму на таможне, но мы не заполняем к сожалению(((...т.к. то до 8 числа следующего месяца еще нет документов от импортных поставщиков, то я не успеваю физически, т.к. большая номенклатура, то я хотела настроить это в 1С 8.3. (но при отправке в подключенную ФТС выдает ошибки программные не понятные)...вообщем, не сдаю, уже год точно! То что грозит штрафом - знаю да. А теперь вообще боюсь начать подавать, т.к. думаю как только раз там засветимся теперь, так сразу зацепятся за прошлые периоды и пойдут штрафы. Пока Таможенные органы молчат в нашу сторону, письма не шлют.... Кто что подскажет по этому поводу хорошего?)) Как лучше поступить теперь, а то как снежный ком(((
|
10.11.2017, 22:46 | #91 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Mangusta77, здравствуйте, надо сдавать. Платите брокеру и пусть он делает, если сами не справляетесь.
Ошибки могут быть т.к ед измерения неверные у номенклатуры. Надо смотреть, что за сообщения и исправлять. Этот отчет и по валютному контролю обязаны сдавать. |
11.11.2017, 15:41 | #92 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Цитата:
1) Брокеру конечно никто не будет платить, несчастный бухгалтер должен всё это делать тоже((( 2) По валютному контролю я не поняла, куда сдавать? в банк? Какой этот отчет?) |
|
11.11.2017, 18:29 | #93 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Mangusta77, из 1С все выгружается нормально нажатием одной кнопки, если заведено правильно. Если какие-то проблемы прямо сами не можете решить, то значит консультация специалиста по 1С и за час он все наладит. А тот штраф, который могут наложить за несдачу отчета, будет намного серьезнее стоимости консультации по 1С. Надеюсь, что Руководству Вы сообщили, что этот отчет в ФТС не сдаете и за это могут быть санкции т.е не просто сами решили не сдавать.
"Этот отчет" - тот, о котором вы спрашиваете. Он в составе отчетности, которую сдают по валютному контролю в банк. Посмотрите Инструкцию банка №138-И, там все расписано кто и что и когда сдает и в т.ч п. 9.1.2 при экспорте и импорте в рамках ЕАЭС предоставляются: ...статистическая форма учета перемещения товаров – не позднее 8 рабочих дней после окончания месяца ввоза (вывоза) товаров – возможно отдельно от СПД". И у Таможни штрафы большие за стат форму, а по валютному контролю просто астрономические. |
13.11.2017, 17:23 | #94 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Цитата:
|
|
13.11.2017, 19:58 | #95 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Mangusta77, по поводу стат формы хорошая новость, что ее с июля 17г не сдаем а банк, но плохая, что срок давности 2г и еще могут наказать по валютному контролю.
Вы наладьте все, чтобы уже выгружалось из 1С и сдавайте конечно. |
14.11.2017, 09:27 | #96 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Банки по валютному контролю отчитываются в ИФНС, таможня тоже, т.к. сейчас контроль за соблюдением валютного законодательства возложен на налоговые органы, то думаю когда нибудь они состыкуют эти данные со временем, и как Вам теперь поступить даже затрудняюсь ответить.
|
14.11.2017, 10:37 | #97 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Mangusta77, посмотрите штрафы по самой ФТС и по валютному контролю, там у вас два штрафа и за саму стат форму и за несдачу отчетности. Штрафы есть за несдачу и за сдачу с опозданием. Поэтому все посчитайте и посмотрите, как лучше поступить. Можете с банком поговорить с валютным контролем т.к в принципе это и их упущение, если вам ничего не сказали.
Но сейчас все в эл виде, ваш банк сдает в ЦБ РФ раз в мес, а ЦБ РФ в течение недели в ИФНС и Таможню. Смотрите Положение ЦБ РФ №308-П 20.07.2007г. И также ФТС тоже свою часть отслеживает в эл виде. |
22.09.2022, 21:44 | #98 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2022
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Ответ: Часто задаваемые вопросы по ВЭД
Цитата:
|
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
лизинг | Наташа83 | Опыт проверок | 20 | 17.04.2017 15:57 |
Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 |
Момент определения налоговой базы по НДС при ВЭД | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 1 | 07.07.2007 20:31 |
НДС поквартально? | Анастасия АА | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 21.02.2007 21:54 |
Юридический и фактический адрес организации не совпадают. | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 26 | 26.12.2006 12:55 |