Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, если у нас была реализация (в Беларусь) 28 февраля 2011 г., то я имею право подать пакет документов на подтверждение в 3-м квартале, т.е. 20 октября 2011г. (тогда пройдет 235 дней). Или все-таки нужно поднапрячься и подать во 2-м квартале?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К, ну я тоже постараюсь в этом квартале подать. Просто вдруг не успею какие-то документы приготовить, хоть на душе будет спокойно, что не опаздаю с этим вычетом, если в следующем квартале подам. Спасибо.
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
Подскажите плиз как заполнить раздел 4 декларации по НДС?? Никак не пойму какую базу нужно ставить в графе 2 (когда произошла реализация без перехода права собственности или по реализации на основании ГТД?)и как определяется подтвержденная ставка по декларации? Если я собрала доки и вместе с декларацией сдала, то в какую графу мне нужно НДС ставить????в 3 или 4??
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
Сумму реализации по ГТД или на момент отгрузки со склада?
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Добрый день.
Ув. бухгалтера, подскажите, пожалуйста, при экспорте в страну-учасник таможенного союза, какие вообще мы декларации должны подать в налоговую? Декларацию по НДС? Или еще какие-то декларации (при импорте есть декларация по косвенным налогам)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]()
Дорогая Б_С_К, я пытаюсь прописать полностью алгоритм экспортного ндс с проводками и декларациями. Мы ждем собранного пакета документов, чтобы отразить это в 4 разделе, если подтвердили, но нет входных счет-фактур, то это 5 раздел, а 6?? В пояснениях именно туда пишут реализации, не подтвержденные, по которым сроки не вышли. Или я опять запуталась :(
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Раздел 6 предназначен для отражения операций, по которым истек срок подачи документов, подтверждающих право организации на применение нулевой ставки НДС.
Продолжительность этого срока составляет 180 календарных дней. В отношении экспортируемых товаров 180-дневный срок отсчитывается: – с даты отгрузки (при поставках в страны – участницы Таможенного союза) (абз. 1 п. 3 ст. 1 протокола, ратифицированного Законом от 19 мая 2010 г. № 98-ФЗ); – со дня помещения товаров под таможенную процедуру экспорта (при поставках в другие страны) (п. 9 ст. 165 НК РФ). В отношении работ (услуг), связанных с вывозом товаров (ввозом товаров в Россию), порядок определения 180-дневного срока зависит от вида работ (услуг). |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Последний раз редактировалось Б_С_К; 17.08.2011 в 20:26. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
А я вчера в налоговую сходила, проконсультироваться по отражению экспорта при заполнению декларации по НДС. Вобщем вышла оттуда вся в трансе... Мне очень любезно объяснили, куда какие суммы прописывать, потом добавили, что конечно же эта экспортная сумма повлияет на 1-й раздел декларации. И если декларация из-за нее получится к возмещению (барабанная дробь), то будет проведеня камеральная проверка по ВСЕЙ декларации, т.е. и по внутреннему рынку тоже! (а у нас это требование налоговой о предоставлении документов с перечнем на 3-х листах!!!!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
конечно повлияет. ведь та сумма, которую вы ставите в раздел по подтвержденному экспорту - она увеличивает вычет ндс.
и проверки по экспорту обычно более жесткие, и конечно проверять будут глубже, если сумма будет к возмещению, а тем более - если вы запросите ее на расчетный счет вернуть.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Pam, экспортный ндс идет в общей сумме ндс за отчетный период. поэтому нельзя проверить только его
![]() у меня выездная проверка в этом году началась 29 МАРТА - аккурат в годовую отчетность и перед отчетностью за 1 квартал ![]() ![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, Б_С_К, спасибо за моральную поддержку. Пошла готовиться к проверке.
![]() З.Ы. А еще вопросик такой, вчера мне инспектор обмолвилась о том, что нужно будет при проверке подать им какой-то расчет рентабельности экспортной сделки или что-то в этом роде... Что это за расчет такой, по какой формуле? Его у всех требуют? Последний раз редактировалось Pam; 19.08.2011 в 11:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|