Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Опять ругается. Может я что-то не так делала??? Субподрядчику отгрузку материалов заказчика делала через документ "Реализация товаров и услуг: Отгрузка без перехода права собственности" В ней указывала:
Счет учета (БУ)-10.01 Переданные, счета учета (БУ)-10.07 Счет доходов (БУ)-10.07 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Arinka, а разве твои доходы на 10 можно учитывать??? Ты же с передачи материалов заказчику не получаешь разве чистую выручку? Или я не права?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Я заказчику материалы не передаю, наоборот заказчик мне их передает, а их я передаю субподрядчику. По окончанию работ субподрядчик мне предоставил отчет об их использовании после чего я их списала на 20 счет. Я чувствую, что где-то ошиблась поставила не то что нужно, теперь понять где))).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Может быть, я думаю и неправильно, но мне кажется, тебе нужно другой счет учета доходов поставить. Ведь от транспортировки материалов ты и получаешь выручку?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Не переживай, со всеми бывает. А как договор составлен, с субподрядчиком, если у тебя перепродажа материалов, имеешь право свою цену поставить, но опять же, если это обговорено в договоре. Нет, скорей всего по закупочной. А счёт доходов не будет 91.1 - это же твоя деятельность непосредственная. Мне кажется, что нужно, 90.01 поставить, или у Вас вмененка?
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
у нас УСН 6% |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Всё не хватает времени подключиться к вашей беседе
![]() Обычно передача в переработку идет документом Передача товаров с видом "...в переработку" (это в меню Производство) Arinka, а как вы отражаете поступление материалов от заказчика? Поступление ТиУ на сч.10 ? я думала делают на забаланс ... 003.01 Вообще как мне видится эта схема (может и неправа): давальческое сырье учитывать на забалансе..., расходами будет услуга субпереработка (можно сделать документом Поступление из переработки), доходами будет оказанная вами услуга переработки через Реализацию ТиУ (вам заказали переработку сырья, просто вы её выполнили с привлечением сторонней организации) вот как то так... если принимаете сырье на 10, тогда конечно по другому выйдет. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Тогда попробуй 90.01.
Мне кажется было бы неплохо доп.соглашением к договору обговорить цены за материалы.
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Яночка, мне кажется ты права, давальческое сырье лучше всё учитывать на забалансе, ведь оно транзитом просто проходит, в деятельности предприятия не участвует. Но у Аринки другой случай, они сами материалы закупали. И продавали их субподрядчику. =))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
Цитата:
Думаю надо ждать Arinka, она пояснит ситуацию |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
Девочки, я и сама запуталась и Вас запутала
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Поступление товаров и услуг
меню Производство - Передача в переработку (выбрать операцию Передача сырья в переработку) Цитата:
Продукция (то что для вас изготовили) - будет проводка Дт43 Кт20.01 Услуги (стоимость переработки сырья ... они вам наверно акт выставляют?) - в данном случае стоимость переработки будет включена факт с/ст-ть продукции Материалы - здесь укажете материалы которые они использовали (на основании отчета) Вроде ничего не упустила... Аааа, ну и в итоге продаете продукцию заказчику через обычную Реализацию .... если я правильно поняла ситуацию |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Ян@, БРАВО, спасибо огромное-преогромное, что всё так четко и понятно разъясняешь. =)))))
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Адрес: Москва
Возраст: 39
Сообщений: 890
Спасибо: 0
|
![]()
блин, либо я что-то не догоняю, либо я все не правильно объяснила, извиняюсь если второе
![]() У нас заказчик заказал услуги (монтаж пожарной сигнализации). Все необходимые материалы (датчики, извещатели и т.д.) мы закупали сами и передали субчику, а уже субчик выполнил все работы и смонтировал данные материалы на объекте заказчика. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Arinka, расскажу по своей ситуации, она такая же как у тебя, заказчик заключил с нами договор на выполнение работ, а выполнял их наш подрядчик.
1. После заключения договора, мы выставили заказчику счет на оплату аванса, и потвердили стоимость работ локально-сметным расчетом. (Продажа-Счет) 2. По материалам всё точно также, как ты и описала, повторяться не буду. 3. Подрядчик нам выставил счет, после заключения договора на оплату аванса. Проводка 51/60.01, оплатили. Затем, после выполнения работ получили счет-фактуру и акт выполненных работ. Поступление товаров и услуг - Покупка, комиссия - ввела номенклатуру - проводка следующая: 20.01/60.01 Арина, а после исправления счетов, месяц закрылся или нет? И ещё, я бы у Яны хотела проконсультироваться, когда расходы списываю, то есть 26 вручную закрываю, я сумму списываю с 26 на 20, то есть проводка у меня идёт так: 26.01/20.01, но что-то думаю, выполняю неверно.. Операцию использую вручную..
__________________
Утром не хочется идти на работу? Откройте журнал “Форбс” и найдите там свою фамилию. Не нашли? Тогда бегом на работу!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|