Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Решил руководитель зарегистрировать товарный знак. Пока что оплатили 2 суммы, одна за экспертизу обозначения, вторая за формальную экспертизу. Подскажите, на какие счета отнести эти перечисления?
Потом буду разбираться что это такое вообще и что с этим делать, пока хоть платежки верно занести. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
товарный знак это НМА
на счета расходов на создание НМА. Точно также как расходы на создание ОС собираются и копятся, а затем формируют его первоначальную стоимость
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Единственное посмотрите что это будет по стоимости.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Спросила у них сегодня, они говорят, что это типа госпошлина и на нее не выдаем закрывающих документов. Как тогда мне ее провести - как оплату и как закрыть эту оплату? Дт 91.02 Кт 76? Оплата Дт 76 Кт 51?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 4,028
Спасибо: 37
|
![]()
Вместо 91.02. наверное надо 08 счет ставить...
И когда надо "закрыть" эту госпошлину - сразу как оплатили, или когда была готова регистрация товарного знака? Последний раз редактировалось Lisa-Mari; 18.02.2020 в 10:59. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
да. Закроете все, что накопили тогда, когда получите св-во о регистрации ТЗ
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|