Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 11
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте.
В декабре прошлого года продали диван покупателю на ОСНО, в марте этого года покупатель диван вернул как доброкачественный товар (наша организация тоже на ОСНО). Какими проводками отразить возврат, если это происходит в следующем налоговом периоде? И как документы от покупателя на возврат будут отражены в нашей книге покупок за 1 кв? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 11
Спасибо: 1
|
![]()
Я нашла информацию: Бухгалтерские записи операции по возврату товара, реализованного в прошлом отчетном периоде (году) будут следующими:
Дебет 91, субсчет "Прочие расходы" Кредит 62 - отражен возврат товаров, реализованных в предыдущем календарном году, как прочие расходы отчетного периода; Дебет 41 Кредит 91, субсчет "Прочие доходы" - восстановлена ранее списанная себестоимость товара, возвращенного покупателем; Дебет 68, субсчет "НДС" Кредит 91, субсчет "Прочие доходы" - принят к вычету НДС при возврате товара, реализованного в прошлом году; Дебет 62 Кредит 76 - отражена задолженность перед покупателем по возврату уплаченной за товар суммы; Дебет 76 Кредит 51 - сумма, уплаченная за товар, возвращена покупателю. На моем примере сумма реализации 90800 (ндс 20% 15133,33), себестоимость 52769,17. Здесь ничего не говорится про корректировку ранее полученной прибыли Д 90.9 К 99.1 на сумму (90800-15133,33-52769,17), это верная проводка? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
Вам нужно оформить корректировку реализации датой возврата. И оформить корректировочный счет-фактуру для покупателя. Никаких уточненок за прошлый период делать не нужно. Все отражается в отчетности в периоде возврата
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 11
Спасибо: 1
|
![]()
Я понимаю, что в текущем периоде. Возврат у нас от покупателя, если делать проводки, \указанные выше, то в ншу книгу покупок возвратную накладную от покупателя заносить не надо?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
вы проводки ручной операцией делаете? Вам нужно оформить документ "Корректировка реализации" на основании первичной накладной на отгрузку и программа сама оформит все проводки
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 11
Спасибо: 1
|
![]()
Через документы я уже пробовала, но поняла, что в моем случае нужно не просто сторнирование отгрузки, а проводки через 91 счет, т.к. все происходит в новом году и отчетность за прошлый период сдана, т.е. уменьшение выручки в результате возврата товара будет отражено как убыток, выявленный в отчетном году (п. 12 ПБУ 10/99 "Расходы организаций"). При этом исправления и (или) уточнения в бухгалтерскую отчетность прошлого года не вносятся.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,266
Спасибо: 2,645
|
![]()
Derpolina, если вам вернули "доброкачественный" диван, то возврата у вас нет. Возврат = неисполнение обязательств по договору. У вас обязательства были исполнены, право собственности на товар перешло от продавца к покупателю. В вашем случае новый договор купили продажи (доп соглашение к прошлому договору) и вы покупаете диван у своего покупателя т.е. меняетесь с ним местами. Покупатель вам дает ТОРГ-12 и СФ на реализацию.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|