Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.01.2007, 09:37 | #1 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Закрытие года
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как рассчитать итоги за 2006 год? Я не могу из-за этого ничего сделать, программа 1-С голосит... И еще, я сегодня, 10 января, внесла выписку в компьютер за 29 декабря. Теперь эта выписка болтается в журнале отдельно как бы, как мне ее ввести в 2006 год? Последний раз редактировалось Innoch; 10.01.2007 в 09:42. |
10.01.2007, 09:48 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: Закрытие года
1. Операции- Управление бухгалтерскими итогами- установить расчет 1 кв 2007
2. Выписку за 29 нужно завести 29.12.2006 в противном случае у вас ведь будет искажение отчетности |
10.01.2007, 09:55 | #3 | |
Модератор
|
Re: Закрытие года
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.01.2007, 12:28 | #4 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Re: Закрытие года
Выписку я вношу за декабрь и декабрьской датой! Но в журнал декабря она не попадает.
Но теперь поняла - это наверное из-за того, что итоги не закрыты. Закрою итоги и тогда все получится, наверное? ****установить расчет 1 кв 2007***** Катрин, это нужно проделать везде? То есть и в выписках, и в кассе, и в счетах-фактурах? Или же сразу все рассчитается, когда установлю расчет первого квартала? И еще вопросик один, может мне поможете: в декабре я заносила в программу счета-фактуры выставленные и счета-фактуры полученные. Но почему-то в книге покупок и книге продаж они не отражаются. Книги пустые. С чем это может быть связано? |
10.01.2007, 20:55 | #5 | |
Модератор
|
Re: Закрытие года
Цитата:
Выписка должна попасть в журнал независимо от расчета итогов. Ищите ошибку - не тот год, не тот журнал, не тот интервал просмотра в журнале - вообщем, какая-то глупость. Установка расчета 1кв 2007 действует на всю бухгалтерию и не зависит от открытых журналов. С НДС попробуйте в журналах "Счета-фактуры выданные" и "Счета-фактуры полученные" использовать внизу кнопки "Книга продаж" и "Книга покупок". |
|
10.01.2007, 21:29 | #6 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Закрытие года
Цитата:
Если Вы решили отдельно завести все счета фактуры (я так поняла), то этого делать не надо, т.к. проводки не формируются. Скорее всего причина в следующем: когда открываете документ, например поступление материалов, выбираете контагента у Вас стоит реквизит "Записать в книгу покупок"? |
|
10.01.2007, 23:22 | #7 | |
Модератор
|
Re: Закрытие года
Цитата:
На самом деле делается так: - в справочнике контрагентов договоры должны иметь пометку об автоматическом формировании книги покупок; - в документе об оказании услуг или приобретении ТМЦ должна быть указана с/ф. Но проводки по НДС формируются отдельными документами 1С в конце отчетного/налогового периода - "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж". |
|
11.01.2007, 03:28 | #8 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Re: Закрытие года
Добрый день!
С выпиской и закрытием года разобралась, спасибо большое Вам за помощь! А по поводу книги покупок и продаж: Мы выставляем счета-фактуры за услуги по аренде. Когда открываю реестр документов за 2006 год, все с/ф сидят, все замечательно. А в книге продаж только одна счет-фактура висит. Остальные – не отображаются. Открываю эту счет-фактуру – там вижу галку «включить в книгу продаж». В остальных счетах-фактурах этой галки нет, но в прошлом месяце они и без галки попали в книгу продаж. В справочнике контрагентов договоры должны иметь пометку об автоматическом формировании книги покупок – это есть. И вот ломаю голову, не могу найти в чем ошибка. В книгу покупок вообще ни одна счет-фактура за декабрь не вошла. Там у нас услуги, покупка ГСМ и ТМЦ. Опять же, в реестре документом все есть, а вот в книге ничего не отображается. ****Но проводки по НДС формируются отдельными документами 1С в конце отчетного/налогового периода - "Формирование записей книги покупок" и "Формирование записей книги продаж".**** Напишите пожалуйста, что конкретно Вы имеете ввиду? Дело в том, что когда я хочу распечатать книгу покупок/продаж, я выбираю период и жму на «сформировать». Или Вы говорите о другом формировании? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2007, 09:25 | #9 | |
Модератор форума
|
Re: Закрытие года
Цитата:
Помоему так, если я в чем-то ошиблась пусть меня поправят, просто сама я работаю в комплексной, а там другой учет.
__________________
Отличительное свойство человека - желать непременно все начинать сначала.(И. Гете) |
|
11.01.2007, 12:40 | #10 | |
Модератор
|
Re: Закрытие года
Цитата:
2. Начиная с 2006 года в 1С:Предприятии 7.7, которым пользуюсь я, изменился порядок учета входного НДС (видимо, в связи с поголовным переходом на учет "по отгрузке"). Теперь в течение отчетного/налогового периода никакие проводки по НДС не формируются. Зато в конце этого периода запускается специальный документ 1С, который сканирует все поступления ТМЦ и полученные услуги на предмет наличия в договорах отметок об автоматическом формировании книги покупок, а также наличии указания о поступивших счетов-фактур. Если такие находятся, то для каждого такого случая формируется проводка 68/19 <сумма НДС>. Все эти проводки формируются одним документом под названием "Формирование записей книги покупок". Этот документ находится в общем меню (горизонтальное сверху) Документы==>Счета-фактуры==>. Поскольку все проводки типа 68/19 формируются одним документом, то они все будут одним числом - концом периода. Кроме этих проводок указанный документ формирует множество вспомогательных проводок на забалансовых счетах, которые используются при выводе на печать книги покупок при нажатии кнопки "Кника покупок" в журнале "Счета-фактуры полученные". |
|
11.01.2007, 14:39 | #11 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Re: Закрытие года
А у меня в счетах-фактурах невозможно поставить галку рядом с "включить в книгу продаж", если это не авансовый зачет. Когда авансовый - эта графа появляется. А когда нет - то и графы такой нет :(
Что-то не получается у меня... |
11.01.2007, 15:39 | #12 | |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Re: Закрытие года
Цитата:
С выпиской, честно говоря, не знаю, что было. Сегодня зашла в программу, открыла реестр выписок за 2006 год, она сидела там. Может не обновила что-то, хотя вроде как обновляла страницу тогда... Спасибо за помощь! Завтра попробую что-то сделать с этими книгами... замучилась уже :( |
|
11.01.2007, 21:45 | #13 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Закрытие года
Цитата:
Журналы - учет материалов-поступление материалов-выбор контрагента. Посмотрели на графу "Включить в книгу покупок", появилась или нет, которая должна находиться внизу графы о поступившем счет-фактуре и графы "НДС включать в стоимость" . Если не появилась, значит беда в контрагенте. Закрыть журнал учета материалов. Выбираете: Справочники-контрагенты- нужный контрагент. Нажимаете правой кнопкой мышки - изменить. Высвечивается карточка контрагента. В самом низу карточки есть графа "основной договор". Нажимаете "...." Появится карточка договора - нажимаете правую кнопку мыши - изменить. В самом низу открытой карточки по договору в графе "Использовать документы для автоматического формирования книги покупок и книги продаж", надо убрать галочку. Сохраняете. Выходите из справочника. Далее попробуйте завести материалы по примеру снова. Должна появиться графа "Включить в книгу покупок", нужно поставить галочку, провести документ и посмотреть сформированные проводки по документу. Удачи! Последний раз редактировалось Nadia; 20.01.2007 в 18:27. |
|
18.01.2007, 12:54 | #14 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
Re: Закрытие года
Не получается. Распечатала ваш ответ, пошагово хотела сделать. Но что-то не могу никак разобраться с этим. Уже и другая бухгалтер сидит – разбирается. Ничего не выходит. Книги покупок/продаж не формируются и в результате НДС не считается с учетом декабря. Все предыдущие месяца идут нормально. Причем все счета-фактуры мы копировали с предыдущих месяцев и делали за декабрь. То есть проводки все сохранялись по идее. Может где-то галку не выставили?
У меня паника, завтра уже НДС сдавать, а сформировать книги не можем. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Закрытие фирмы | One | Делимся опытом | 5 | 28.12.2006 23:46 |
НДС по взаимозачетам с 2007 года | Мария Сергеевна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 27.12.2006 13:04 |
Подотчетные суммы зависли с 2005 года | Nasty | Общая система налогообложения (ОСНО) | 21 | 14.12.2006 21:31 |
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет с 2007 года | Маркиза | Зарплата и кадры | 1 | 06.12.2006 17:34 |
Учетная политика в середине года | avercons | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 4 | 24.11.2006 01:31 |