Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.01.2007, 10:55 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Здравствуйте, хочется обратиться за помощью к бухгалтерам - плательщикам НДС и пользователям 1С 8й версии.
Ситуация: сотрудник едет в командировку, для него покупается компанией билет стоимостью 118 руб, в т.ч. НДС 18 руб., соответственно, делаем такие проводки: получили билет и передали его под отчет Дт 71 Кт 60 118 утвердили авансовый отчет Дт 20 Кт 71 100 Дт 19 Кт 71 18 приняли к вычету НДС по билету Дт 68 Кт 19 18 Насколько мы поняли, в 1С это оформляется тремя стандартными документами, которые порождают следующие проводки: 1. Документ "Поступление товаров и услуг". В качестве счета затрат указываем сч. 71, в результате получаем проводки Дт 71 Кт 60 100 Дт 19 Кт 60 18 2. Документ "Авансовый отчет", который порождает проводки. Дт 20 Кт 71 100 Дт 19 Кт 71 18 3. Документ "Формирование записи книги покупок", который порождает проводки. Дт 68 Кт 19 18 В результате получается некорректное сальдо на сч. 71 и "ералаш" на сч. 19. Может быть, такие командировки отражаются в 1С как-то иначе? А то как-то страшно стандартные провдодки по стандартным операциям "курочить", уверены, что мы не первые, кто так билеты покупает. Очень жду ответов. Спасибо |
11.01.2007, 11:03 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Билет какой авиа или ж/д. У Вас есть счет-фактура, чтобы НДС принимать к учету. Билеты, купленные организацией для сотрудника правильнее оформлять на счет 50.
|
11.01.2007, 11:18 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Билеты и авиа и жд, счета-фактуры есть.
А почему 50 счет? Мы оплачиваем билеты по безналу с р/с компании. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.01.2007, 14:10 | #4 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 31 октября 2000 г. N 94н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЕГО ПРИМЕНЕНИЮ (в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н) На субсчете 50-3 "Денежные документы" учитываются находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам. |
11.01.2007, 14:45 | #5 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Цитата:
Д 60/1 К 51 Оплачен билет по р/счету 118 рублей Д50-3 К 60/1 Оприходованы в кассу оплаченные билеты 118 рублей 2. Работник отправляется в командировку Д 71 К 50-3 Выданы билеты из кассы в п/отчет 118 рублей Д71 К 50-1 Выданы денежные средства в п/отчет 200 рублей 3. Работник возвращается из командировки в течении 3-х дней оформляет авансовый отчет Д 20(25,26,44) К 71 - Списаны расходы по командировке сотрудника 300 рублей. Д19 К 71 Отражен НДС 18 рублей Д 68 К 19 Принят к зачету НДС 18 рублей Последний раз редактировалось Nadia; 11.01.2007 в 15:31. |
|
11.01.2007, 15:43 | #6 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Цитата:
|
|
11.01.2007, 19:24 | #8 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Я имела ввиду каким число? До поездки сотрудника в командировку или после?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.01.2007, 16:46 | #9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.09.2006
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Счета-фактуры нам привозят вместе с другими документами и билетами до поездки (соответственно, дата сч-ф раньше даты командировки). А к вычету НДС по билету принимаем после командировки, когда оформлен авансовый отчет.
|
12.01.2007, 17:05 | #10 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Тогда немного проводки поменяются.
1. Компания купила (авиа, ж/д билеты) для сотрудника. Д 60/1 К 51 Оплачен билет по р/счету 118 рублей Д50-3 К 60/1 Оприходованы в кассу оплаченные билеты 100 рублей Д19 К 60/1 Выделен НДС 18 рублей 2. Работник отправляется в командировку Д 71 К 50-3 Выданы билеты из кассы в п/отчет 100 рублей Д71 К 50-1 Выданы денежные средства в п/отчет 200 рублей 3. Работник возвращается из командировки в течении 3-х дней оформляет авансовый отчет Д 20(25,26,44) К 71 - Списаны расходы по командировке сотрудника 300 рублей. Д 68 К 19 Принят к зачету НДС 18 рублей. Вот так будет правильно. Последний раз редактировалось Nadia; 12.01.2007 в 17:08. |
03.06.2008, 13:51 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Ответ: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
Д 71 К 50-3 Выданы билеты из кассы в п/отчет
Каким документов в 1с 8.1 можно получиь данную проводку? РКО предназначен только для 50-1 (Денежные средст), а для 50-3? |
04.06.2008, 23:44 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.06.2008
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Ответ: Плательщики НДС и пользователи 1С 8й версии, помогите, пжст
|
|
|