Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
08.10.2008, 23:08 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Подскажите, пожалуйста! как правильно?! Работаем по агентскому договору.с марта по июнь принципал начислял нам вознаграждение. и только в июле перечислил его на расчетный счет.
Когда же мы должны платить налог на прибыль с полученного вознаграждения..??? начисленные вознаграждния мы уже учли в доходах для расчета налога на прибыль в 1, 2 квартале. И оооооочень хочется обсудить правильно ли мы ведем учет операций по агентскому договору... |
09.10.2008, 11:38 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Как Вы платите прибыль помесячно или поквартально так и должны платить налог на прибыль с учетом агентского вознаграждения.Можете задать другие вопросы у меня большой опыт в этом вопросе.
|
09.10.2008, 12:45 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
УРА! я буду так благодарна Вам если Вы мне подскажите!!
Последний раз редактировалось Juliya_Mila; 09.10.2008 в 12:57. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.10.2008, 12:50 | #4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Я наверно не так поставила вопрос... платим-то мы поквартально и в 1,2 квартале заплатили налог наприбыль с вознаграждения (но на тот моент на основании актов (фактически нам деньги не перечисляли, а лишь начисляли) ставили на 90.1) а в этом квартале нам их перечислили на р/с. т.е. правильно ли, что мы уже заплалтили с вознаграждения налог уже в те периоды,когда вознаграждение было начислено, а не фактически получено?
|
09.10.2008, 12:56 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Галочка, а не подскажите правильно мы делаем в кассе..... у нас агентский договор на перечисление денег на телефон, кроме того розница. принимая деньги от покупателей мы проводим сумму в кассе отдельно за розничный товар на 90.1, а за перечисление денег на телефон (по агентскому) на 62.1, потом проводку делаем на 76.5. и как иначе сделать не знаю, и боязно,что могут придраться за неполноту оприходования выручки.
|
09.10.2008, 14:48 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Да, Вы правильно по прибыли сделали!Вы имеете ввиду, что оприходуете все деньги, поступающие к Вам 50,51 62.1, так как Вы участвуете в расчетах, а потом отражаете реализацию по части Вашей 62.1 90.1, а не Вашей выручки 62.1 76.5?
Это верно.76.5 90.1 начисляете вознаграждение. |
09.10.2008, 16:16 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
спасибо, с прибылью стало легче)) а вот с кассой до конца хочется разобраться .. у нас получается, что все деньги которые мы получаем от покупателей на перечисление денег на телефон, мы потом перечисляем принципалу, соответственно, у нас доход только вознаграждение... поэтому в кассу приходуем выручку на 62.1, потом вешаем на 76.5 на основании отчета агента.
|
09.10.2008, 16:19 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
а еще вопросик мона... )) вознаграждение мы повесили на 76.5. оно у нас там уже есть получается. а когда мы получили вознаграждение на рассчетный счет, то еще раз ведь его не повесить.. какие проводки надо сделать??? заранее спасибо огромное,Галочка!:smile:
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.10.2008, 10:36 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Можно сделать по 76.5 разбивку по договорам.Тогда будет видно где начисление по вознаграждению, а где расчеты по пакупателям.
|
10.10.2008, 12:08 | #10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Галочка, а с проводками подскажите, пожалуйста... у меня на 76.5 висит сальдо 1500 руб - это начисленное вознаграждение. а на расчетный счет пришли от поставщика 1500 руб, то самое вознаграждение, я какие теперь должна проводки сделать. подскажите, пожалуйста..
|
13.10.2008, 10:53 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Если у Вас разное субконто на 76.5, то 51 62.1 поступили деньги за товары, услуги
62.1 76.5 задолженность перед принципалом погашена 76.5 принципал 76.5 расчеты по вознаграждению зачтено начисленное вознаграждение.Напишите письмо о том, что принципал просит зачесть деньги, поступившие от покупателя в счет погашения стоимости начисленного вознаграждения и акт приложите о зачете. |
13.10.2008, 21:24 | #12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Спасибо огромное,Галочка! все стало ясно
|
14.10.2008, 16:28 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.09.2008
Сообщений: 76
Спасибо: 0
|
Ответ: УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО АГЕНТСКОМУ ДОГОВОРУ
Пожалуйста Juliya Mila я старалась помочь!
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет операций с франчайзи | Liza_Rokel | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.10.2009 07:35 |
Сделка по агентскому договору с иностранной компанией | Чел | Валюта, экспорт, импорт | 12 | 29.09.2009 22:09 |
НДС (организация работает по агентскому договору) | sterva | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 23.07.2008 10:35 |
Вознаграждение по агентскому договору. Как учитывать???? | m.ksu | Расчеты | 4 | 18.07.2008 17:01 |
Учет операций с ЦБ при УСН | VVP | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 24.10.2007 14:43 |