Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
09.02.2007, 22:33 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
И снова взаимозачет 2007
Прошу умные головы бухгалтеров подумать над следующей ситуацией:
Организация "А" получает от организации "В" транспортно-экспедиторские услуги по доставке товара. Услуги до границы РФ не облагаются НДС. Услуги получены на сумму 118 000 руб, в том числе НДС 10 000руб. Организация "А" в счет оказанных услуг отгрузила организации "В" товар на сумму 118 000, в том числе НДС 18 000 руб. Решили они провести взаимозачет и послали друг другу платёжные поручения на сумму НДС в счетах-фактурах. То есть "А" перевела "В" 10 000руб, "В" перевела "А" 18 000руб. Далее делаем проводки: Д 41 К 60 - 108 000 Д 19 К 60 - 10 000 Получили услуги - выделили НДС Д60 К51-? - отправили НДС по акту в/з поставщику услуг. Д90 К62 - 118 000 Д90 К68 - НДС к уплате Отгрузили товал, начислили НДС в бюджет Д51 К62-? - 18 000- получили НДС от поставщика на р/с А дальше самое интересное, как сделать в/з? Ведь сальдо на 60 и 62 не совпадают. Даже если всё провести через 76-ой, всё равно останется на нем сальдо. Если есть умные мысли, поделитесь ими плиз. |
09.02.2007, 23:44 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Зачет делается на меньшую сумму без НДС, т.е есть на 100 тыс. Дальше одна организация перечисляет 10 тыс. НДС и 8 тыс долг., другая 18 тыс НДС
Хотя могут быть вариации, в случае дальнейших взаиморасчетов. :( Последний раз редактировалось Катрин; 09.02.2007 в 23:47. |
10.02.2007, 21:13 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Спасибо за ответ, выход из данной ситуации нашла - пишу, потому как возможно не только у меня могут возникнуть такие проблемы пока нет разъяснений наших замечательных налоговиков.
В проводках с 51 счётом меняем местами 60 и 62, т.е. делаем Д62 К51 и Д51 К60. Затем делаем в/з. 1С легко с этим соглашается. Сальдо не повисает, ну а до конца 1 квартала, может чего умного на семинарах скажут, поправим бух. учёт. Хотя как мне сейчас кажется, это единственно возможный вариант, что б никому ничего недоплачивать. Спасибки всем;) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.02.2007, 15:39 | #4 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Цитата:
|
|
11.02.2007, 23:58 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: И снова взаимозачет 2007
В том то и дело, что с бухгалтером той фирмы договорилися, деньги по акту в/з перевели, всё казалось прозрачным и понятным, в/з делается без НДС всё нормально, а когда стали закрывать месяц, да делать декларацию, долго с ней "смеялися" по телефону, поиграли называется, решили быть первопроходцами, нет что бы подождать, ну куда спешить то было? И потом, где это "мухлёж" с проводками :confused: , между прочим проводки корректные, нарушения бух. учёта нет;)
|
12.02.2007, 07:41 | #6 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Если Вы друг с другом деньгами рассчитались. Так какой это взаимозачет? Это есть погашение обязательств.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
12.02.2007, 19:11 | #7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 09.02.2007
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: И снова взаимозачет 2007
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 22.07.2005 N 119-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 21 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АКТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НАЛОГАХ И СБОРАХ" (принят ГД ФС РФ 08.07.2005)
читаем п.4 ст.168 - пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: "Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг."; (вступает в силу с 1 января 2007 года (часть вторая статьи 5 данного документа) Nadia, НДС мы перечисляли п/п, только всего лишь НДС каждая огранизация свой, на основании с/ф и акта в/з |
12.02.2007, 20:10 | #8 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Цитата:
ООО «Пирамида» реализует ООО «Ракета» товары на сумму 99 990 руб., в том числе НДС 10% — 9090 руб. Причем ранее ООО «Пирамида» купило у ООО «Ракета» продукцию стоимостью 118 000 руб., в том числе НДС 18% — 18 000 руб. По взаимному согласию фирмы производят взаимозачет: Дебет 41 Кредит 60 – 100 000 руб. (118 000 руб. – 18 000) — поступившая продукция принята к учету; Дебет 19 Кредит 60 – 18 000 руб. — учтен НДС по поступившим ценностям; Дебет 68 Кредит 19 – 18 000 руб. — сумма налога принята к вычету; Дебет 62 Кредит 90-1 – 99 990 руб. — отражена выручка от реализации; Дебет 90-3 Кредит 68 – 9090 руб. — начислен НДС по реализации продукции; Дебет 60 Кредит 62 – 90 900 руб. (99 990 руб. – 9090) — произведен взаимозачет; Дебет 51 Кредит 62 – 9090 руб. — получена сумма налога со стоимости товаров, погашенной зачетом; Дебет 60 Кредит 51 – 16 362 руб. (90 900 руб. x 18%) — перечислен НДС контр-агенту; Дебет 60 Кредит 51 – 10 738 руб. (118 000 руб. – 90 900 – 16 362) — произведен окончательный расчет с ООО «Ракета». При заполнении декларации по НДС, утвержденной приказом Минфина от 7 ноября 2006 г. № 136н, следует помнить, что при осуществлении зачетов взаимных требований подлежит вычету и отражается в графе 4 по строке 240 раздела 3 сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им на основании платежного поручения. Таким образом, если стороны произвели взаимозачет, то НДС можно принять к вычету только после перечисления его поставщику в денежной форме. При этом, если ранее налог был принят к вычету, его нужно восстановить, уплатить в бюджет, начислить пени и только потом зачесть. Таким образом, Минфин утвердил дополнительные требования для вычета налога на добавленную стоимость. Налоговый кодекс не устанавливает определенного срока, в течение которого покупатель должен перечислить налог своему контрагенту. Но при расчете собственным имуществом, в том числе векселями третьего лица, вычету подлежат суммы НДС, которые были уплачены поставщику (п. 2 ст. 172 НК). В обратном случае налог нельзя принять к зачету. При этом НДС, уплачиваемый продавцу денежными средствами, нужно определять по полученному счету-фактуре. А налог, принимаемый к вычету, исчисляется исходя из балансовой стоимости имущества.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
13.02.2007, 15:56 | #10 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Цитата:
|
|
14.02.2007, 10:24 | #11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.02.2007
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Подскажите, пожалуйста.Организация "А" приобрела материалы у организации "В" три года назад, оплаты не произошло, но НДС принят к вычету.Долг за организацией "А" числится по сей день.В январе 2007 года эта организация"А" продала материалы организации "В", но на меньшую сумму.Организация "В" не хочет перечислять сумму НДС,представленную в счете-фактуре.Договорились провести эту операцию взаимозачетом.Как правильно составить акт взаимозачета? За минусом НДС? Но это не устраивает ни одну из данных организации.Ведь задолженность организации "А" является просроченной.
|
14.02.2007, 10:37 | #12 | |
Модератор форума
Регистрация: 22.06.2006
Адрес: Москва
Возраст: 44
Сообщений: 3,314
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Цитата:
|
|
14.02.2007, 10:43 | #13 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Цитата:
2. Почему НДС приняли к вычету, в каком периоде? До 2006 г. начисляли НДС по отгрузке? 3. Почему задолженность считается просроченной? 3. Взаимозачет может быть проведен на меньшую сумму. 4. Если организация В не хочет перечислить НДС деньгами, зачем с ними проводить взаимозачет? Пусть тогда всю сумму долга перечислять на расчетный счет.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
|
30.08.2011, 10:28 | #14 | |
Заблокирован
|
Re: И снова взаимозачет 2007
Цитата:
Можно ли делать взаимозачёт по кредиторской задолженности за услуги и дебиторской задолженности за товары с одним контрагентом? Спасибо! |
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС взаимозачет 2007 | Nasty_ps | Общая система налогообложения (ОСНО) | 25 | 09.02.2008 21:44 |
И снова о подписи в счет-фактуре | Helena | Общая система налогообложения (ОСНО) | 54 | 22.10.2007 16:07 |
Снова ст.218 НК | Марина М | Зарплата и кадры | 15 | 30.01.2007 20:18 |
Взаимозачет? | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 23.01.2007 13:06 |
НДС по взаимозачетам с 2007 года | Мария Сергеевна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 27.12.2006 13:04 |