Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 08.02.2008
Сообщений: 77
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите разобраться. Сотрудник едет в командировку и живет в гостинице. Есть специльная форма 3Г документ строгой отчетности для гостиниц. Если нет строгой формы, можно счет с чеком ККМ и счет фактура (если выделен НДС). Так же может быть ПКО с чеком ККМ. И это все отношу на сч 26. А если сотрудник привозит только чек ККМ и больше ничего нет, я могу его отнести на сч 26 или это будет ошибкой?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|