Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
За 1 квартал 2009 года сложились убытки. Чтобы не показывать убытки, возможно ли перенести некоторые расходы на следущий квартал, в котором ожидается прибыль?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статус: особый
Регистрация: 13.11.2008
Адрес: Славный город на Дону
Сообщений: 3,118
Спасибо: 0
|
![]()
Наташка-ромашка, возможно. Можно например не принимать материалы. Каждый расход нужно рассматривать отдельно. Что-то можно перенести, что-то нельзя...
__________________
Да, бывает и так.... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор
|
![]()
Да запросто. "Ошибочно забудьте" отразить в налоговой декларации ряд затрат. А следующая декларация будет у вас за полугодие (а не за 2 квартал). То есть, вы должны за полугодие собрать все затраты, включая "забытые". Даже и корректировать отчет за 1 квартал не надо.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
А в случае выездной проверки (не дай бог) выяснится что расходы относятся к 1 кварталу 2009 г, заставят сдать уточненку ? И вот еще что - мы занимаемся монтажными работами оборудования, не справляемся собственными силами, привлекаем сторонние организации по договору подряда . Куда и когда отнести эти расходы, если акт подписан мартом, а расчитыватся будем в апреле.( По учетной политике используем метод начисления) Убрать бы их на второй квартал "ошибочно" .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
Если субподрядчики работали на ваш заказ, который ваш заказчик закрывает вам в апреле, то оставляете субподряд в 1 квартале на незавершенке, а списываете в апреле. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Наташка-ромашка,у вас вообще опроеделено что относится к прямым расходам и порядок их списания?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
В 1 квартале на " незавершенке" это как оформить проводками?
Сейчас у меня так Дт 20 Кт 60 или 76.5 ну соответственно без НДС, а НДС принят к зачету в 1квартале. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Модератор
|
![]() Цитата:
Все эти рассуждения справедливы при условии, что затраты на субподрядчиков - это прямые расходы. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 107
Спасибо: 0
|
![]()
Если выручка все - таки есть, но затраты ее превышают, это пол-беды и можно поступить как советует AlexVX , не только субподряд, но любые ПРЯМЫЕ которые вы условно можете считать что произвели в расчете на будущую выручку, можете оставить в НЕзавершенке. В 1с.Бухгалтерия , есть документ Незавршенное производство вот им и определяете сумму НЗП по БУ! По налоговому учету есть докуент Прямые расходы незавершенного производства, его надо заполнить в точном соответствии как в БУ!!
Проводки эти оба документа НЕ делают, не пугайтесь, но после Закрытия месяца, и проведения Регламентов по НУ образуются остатки по БУ и НУ на незавершенку. Не бойтесь пробовать и ВСЕ получится! Помните! Все эксперименты лучше делать в копии базы!! И еще одно - можно ведь всегда все отменить и вернуться назад!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно снизить ЗП? | Ririll | Зарплата и кадры | 21 | 23.04.2009 15:58 |
Снизить входящий НДС | MaximuS | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 28.03.2009 18:26 |
Если сч.-фактура пришла после отчетного периода | Olgakil | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 01.03.2009 21:33 |
Как снизить оклад!? | Викки | Зарплата и кадры | 0 | 24.06.2008 17:44 |
Ошибка в первичных документах прошлого отчетного периода | НиКоЛаеВа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 20.12.2006 12:43 |