Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
19.08.2009, 14:28 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
НДС при ОСНО
Добрый день! Помогите кто может, я новичок в профессии бухгалтер. А дело вот в чем предыдущий бухгалтер почти не вела отчётность, большая часть документов потеряна, но это я востановлю, не могу разобраться вот с чем. Мы строительная организация (занимаемся ремонтом полов) находимся на ОСНО с НДС. выполняли в 2007г. работы заказчику находящемся на УСНО без НДС. Сейчас картина такая мы им выставляли счета-фактуры и с НДС и без НДС видимо на ее усмотрение, а они оплачивали согласно выставленных ею счетов, сейчас получается у нас огромная сумма недоплаты по НДС. Скоро проверка как быть? Или я что-то не понимаю и может она правильно все делала? Объясните кто-нибудь. Может мы имеем право выставлять счета-фактуры с НДС заказчикам работающим без НДС, на те материалы которые мы купили с НДС, а на работы (оплату труда) выставлять счета-фактуры без НДС, но получается мы ведь обязаны были заплатить на всю сумму НДС, а не выборочно. Ведь так? ПОМОГИТЕ пожалуйста!!!
|
19.08.2009, 14:36 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Если вы находились на ОСНО, то одназначно всем заказчикам должны выставлять счета-фактуры С НДС. Вы являетесь плательщиком НДС и с любой реализации (выручки) должны начислять НДС к уплате в бюджет.
Есть операции необлагаемые НДС (ст.149 НК РФ), но ремонт полов под такие не попадает. Посмотрите, может быть в 2007 году велась деятельность, не подлежащая налогообложению НДС (в чём сомневаюсь)? |
19.08.2009, 15:27 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при ОСНО
[QUOTE=Balyakina;223703]Если вы находились на ОСНО, то одназначно всем заказчикам должны выставлять счета-фактуры С НДС. Вы являетесь плательщиком НДС и с любой реализации (выручки) должны начислять НДС к уплате в бюджет.
Есть операции необлагаемые НДС (ст.149 НК РФ), но ремонт полов под такие не попадает. Посмотрите, может быть в 2007 году велась деятельность, не подлежащая налогообложению НДС (в чём сомневаюсь)? Balyakina, Подскажите как мне сейчас поступить? В первом квартале она выставила счета-фактуры только на те суммы которые были оплачены по банку с НДС их же и указала в декларации (в той декларация НДС был к возмещению, я не знаю была или нет камеральная проверка у меня нет перечня документов какие она им сдавала на тот момент, но дело в том что нам сейчас в 2009г. зачли НДС в пени по налогу на прибыль 14000 и др.мелкие пени 2.77..), дак вот, а которые суммы без НДС видимо вообще нигде не учла, только если по налогу на прибыль, поэтапной сдачи не было все КС выставлены во втором квартале на полность сумму указанную в договоре с неверным НДС. Те суммы на которые производились работы без НДС в моём договоре не прописаны. Просто стоит сумма 1044289,90 в том числе НДС 111508,92, та же сумма НДС и стоит с аванса 731002,93. Она доказывала бухгалтеру заказчика что всё правильно и что та ничего не понимает. У меня полная каша в голове. Я бы сейчас подала уточненку на все суммы оплат за тот квартал которые прошли по банку, но как быть, там ведь НДС был к возмещению, и нам его зачли нынче, я посмотрела когда сколько мы заплатили пеней из-за неё волосы дыбом встали, она мне документы не отдавала 3месеца, а отдала и то ерунду в налоговой не те абсолютно суммы деклараций, я уже столько слёз выревела, было бы не так обидно если бы фирма не мужа была, а я сейчас в отчаенье так можно и без последних штанов остаться. Что же мне делать исправлять уточненкой НДС, а как быть с засчитанной оплатой в счет других налогов? А как же и что тогда проверяла наша налоговая? А если там всё правильно было я сейчас наделаю делов и просто так заплачу НДС у меня только за 1кв. получилось 34000р, а в общем 150000 и это без пеней с 2007г.. Может можно как-то договора изменить с заказчиками? Или посоветуйте я уже ничего не понимаю |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.08.2009, 15:33 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Ответ: НДС при ОСНО
Lena D, у вас в том 1 квартале реализация была? или вы только авансы получали?
|
19.08.2009, 17:07 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Так,а вот этого не надо! Разберёмся, не переживайте! Не разрешимых ситуаций нет.
Значит так, давайте начнём с 2007 года. В 2007 году у вас было выполнение (выручка), отремонтировали полы на определённую сумму. С этой суммы необходимо начислить НДС в бюджет. Начислить это ещё не значит его оплатить. Помимо выручки у вас есть услуги сторонних организаций + возможно субподрядные работы - с этих работ НДС (на основании счетов-фактур поставщиков) ставится к минусу (вычету) из бюджета. В итоге образуется сумма НДС к уплате или вычету. В 2007 году НДС был помесячный (за исключением для организацией с минимальным оборотом - он был поквартальный). Поднимите все ваши документы и прикиньте, что у вас получается, может всё будет нормально - без пеней и недоплат. НДС к вычету принимается в момент оказания услуги, т.е. возможно сделать субподрядные работы и принять НДС к вычету (если такового не хватает), либо какие-нибудь другие услуги получить. Обращу внимание, что ИФНС очень строго относится к фирмам-однодневкам, т.е. надо быть аккуратным при выборе контрагента - чтоб добросовестный был. |
19.08.2009, 17:09 | #7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
С авансов НДС платится в бюджет. Т.е. выписывается счет-фактура на аванс, делается проводка Д-76/ав К-т 68/2 на сумму НДС.
Предполагается, что сумма НДС должна быть уплачена если нет (как говорила раньше) других расходов с НДС, которые НДС к уплате уменьшат. Возможны в данном случае работы субподрядчика, которые вами приняты,а у заказчика не подписаны (незавершённое производство - остаток по Д-т сч.20). Последний раз редактировалось glad; 19.08.2009 в 17:13. |
19.08.2009, 17:23 | #8 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при ОСНО
Цитата:
|
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
19.08.2009, 17:41 | #9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
|
19.08.2009, 17:58 | #12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при ОСНО
А оплатить то я могла получается только за наличку, раз деньги по банку не прошли. А НДС у меня получается 35000р. и мне выше написали, что когда подам уточненку они ко мне устоят выездную из-за бордака, правильно они подумают что мы тут совсем сдурели сначало возмещаем через 2года доплачиваем. А если мне подбить все документы как и было на 14126р, ну сделать работы сторон организаций мне нужно подавать уточненку ведь сумма НДС к возмещению останется таже что нам уже и возместили, только разница пойдет в увеличение реализации и увеличение расходов?
|
20.08.2009, 09:44 | #13 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
20.08.2009, 09:47 | #14 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Lena D, в вашем случае надо постараться подобрать документы под сданную декларацию, даже если обороты реализация-вычет не пойдут - это не такое грубое нарушение, главное , чтоб сумма НДС в итоге была такой как по сданной декларации.
|
||
20.08.2009, 10:01 | #15 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при ОСНО
УВАЖАЕМАЯ Balyakina! Я вам очень презнательна и благодарна, всё таки мир не без добрых людей! Спасибо вам огромное! Буду собирать документы что есть. Удачи вам и успехов вашей работе!!!
|
20.08.2009, 10:01 | #16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Цитата:
Если камеральная пройдёт не удачно - то будет выездная. |
|
20.08.2009, 10:27 | #17 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 18.08.2009
Сообщений: 744
Спасибо: 0
|
Ответ: НДС при ОСНО
Цитата:
уважаемая Balyakina! подскажите пожалуйста мы оплачивали платеж в Территориальный орган государственной статистики 116р с назначением: доходы от оказания платных услуг (предоставление статинформации) Без НДС. Я его учитываю в бухгалтерской справке как косвенные расходы Д 91.02 К 68.10 у меня получается разница с НУ и эта сумма не уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль |
|
20.08.2009, 10:56 | #18 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Цитата:
услуги статистики это не налог - это просто затраты органа статистики, я бы отнесла на счет 76 или сразу на 51 (кредит). хотя возможно наверное и так как сделали вы. |
|
20.08.2009, 10:59 | #20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Ответ: НДС при ОСНО
Lena D, в 2006 и 2007 году камеральные проверки по НДС проводились очень редко по причине, что это не было обязательным действией при подаче деклараций с НДС к возмещению. Это теперь когда подаём декларацию к вычету - камералка обязательна (даже если не просим НДС возместить из бюджета на р/счёт).
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ОСНО и УСНО по документам за аренду и отражения их в книге покупок у ОСНО | Дальняя | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 09.07.2009 05:14 |
С УСН на ОСНО | Юрий87 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 26.12.2008 09:17 |
ОСНО | Ola_f | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 23.06.2008 11:34 |
С УСН на ОСНО? | EnDi | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 03.03.2008 13:06 |
ОСНО или ОСНО и ЕНВД? | Кошечка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 07.12.2007 13:28 |