Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Помогите разобраться пожалуйста: в связи с изменениями 2010г. у организации, которая получила либо выдала авансы в иностранной валюте, не возникает ни доходов, ни расходов в виде положительной или отрицательной курсовой разницы. Такие уточнения внесены в п. 11 ст. 250 и пп. 5 п. 1 ст. 265 НК РФ и вступили в силу с 01.01.2010. Ранее при получении или перечислении предоплаты в иностранной валюте эти разницы у организаций появлялись.
Вопрос следующий: на конец декабря у меня такие разницы еще значатся, а что же с ними делать тогда ?? если с 2010 года они уже не возникают..куда их деть на 31.12.09? Или я чего то не понимаю.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.03.2010
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Если аванс значится на 31.12.2009г., то по счету ВАЛ62 в налоговом учете так и останется та сумма аванса, которая у Вас получилась на 31.01.09г. Далее пересчитывать аванс не надо. А реализация будет по сумме в налоговом учете с учетом переоценки за 2009г.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
Помогите закрыть курсовую разницу!По кредиту 60,21 висит минусовая...не сталкивалась...Как закрыть?? А самое обидное, что не закрыта она уже давно. Как быть, опытные бухгалтера???
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|