Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пож., бухгалтер сделал следующие проводки по претензии которые нам выставили и мы оплатили наличным, но дело в том что сумма болтается у меня в балансе. проводки были сделанны след:
1) Д91.02К76.02-5000 2)Д76.02К62.02-5000 3)Д76.02К71-5000, вот здесь конечно у меня вопрос, претензию оплатили по чеку, т.е. налам, а бухгалтер сделал авансовый отчет. Подскажите как исправить, было это сделанно в прошлом году. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|