Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Извините за глупый вопрос.
Если в качестве вклада в уставной капитал были внесены стол стоимостью 6000 рублей и стул стоимостью 4000 руб после проводки Д75.1 К80 я должна их отнести на 08 счет или сразу на 01. Или можно с Кт 75.1 сразу в Дт 10.9, и каким документом это можно провести в 1С Бухгалтерии 7.7, в ред. 4.5 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Если Вы установите приказом об учетной политике лимит для принятия ОС в составе МПЗ до 20000 рублей, то тогда на 08, затем при вводе в эксплуатацию на 20 (25,26).
Если лимита не будет, то с 08 на 01, и ежемесячно начислять амортизацию.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 06.09.2010
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо большое, что подсказали
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|