Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 13.09.2010
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Прошу помощи! При сверке взаиморасчетов с поставщиком за 2009 год выявлено недооприходование продуктов,которые фактически на склад и в производство поступили. Какими проводками данные продукты оприходовать и списать спустя почти год.Заранее благодарна!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,629
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 405
Спасибо: 1
|
![]()
Ошибки в НУ учете исправляются путем внесения корректировок в декларации, того периода когда произведена ошибка (т.е. 2009 г)
Ошибки в БУ исправляются на основании нового ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок" Вступает оно в силу начиная с отчетности 2010 года. Сначала определяете существенность ошибки. Если не существенная, то на дату обнаружения по 91 счету. Если существенная - счет 84 и производите перерасчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды за текущий отчетный год. И указать еще про эту ошибку в пояснительной записке в балансу. Если поймете как все это сделать напишите, буду очень благодарна. Рекомендаций и разъяснений пока нет. Последний раз редактировалось Kidlena; 15.09.2010 в 07:09. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|