Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. В декларации по ндс в разделе 3 по строке 010 "реализация товаров, работ, услуг по соответствующим ставкам" отражается сумма на 500 руб. меньше, чем в декларации по налогу на прибыль в Приложении 1 к листу 02 по строке 010 "выручка от реализации всего". Но в данном случае ошибки нет, т.к. в декларацию по ндс попадает только та реализация, которая облагается по ставке 18 %, и соответственно реализация на 500 руб. без НДС не попадает (перевыставление счет-фактуры в которой отдельной строкой выделены транспортные расходы с ндс и страхование груза 500 р. без ндс.) Насколько мне известно, эти показатели в декларациях являются контрольными соотношениями и должны совпадать. Как поступить - ведь ошибки нет? Писать пояснения при сдаче декларации по налогу на прибыль?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Адрес: Пензенская область
Возраст: 46
Сообщений: 21
Спасибо: 0
|
![]()
А Вы уверены, что при перевыставлении с/ф не должны были обложить НДС те страховочные 500 рублей?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Да. Наш контрагент выставил нам счет-фактуру с ж/д услугами с ндс и полисом транспортного страхования без ндс. Мы покупателям перевыставили так же.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
On_ice, вы оказываете экспедиторские услуги?
Почему вы выручкой признаете то, что вы не оказываете? |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Мы не оказываем экспедиторские услуги. Я не должна включать транспортные доходы и расходы в налоговую базу по налогу на прибыль и ндс в том случае, если бы у меня был агентский договор, а у нас заключен договор купли-продажи, в котором написано, что транспортные расходы не включены в цену товара и возмещаются поставщику покупателем. Поэтому на основании выставленных счетов-фактур и актов я включаю данные транспортные услуги в выручку.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 147
Спасибо: 0
|
![]()
On_ice, судя по вашему вопросу, вы возмещаемые расходы в выручку по налогу на прибыль включаете, раз пытаетесь сопоставить.
Выручкой возмещаемые расходы быть не могут |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
On_ice, если вы перевыставляете транспортные услуги оказанные вам, покупателю, то они учитываются на сч.76.5, но не выручка точно.....
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
еще раз повторюсь, договор заключенный между нами и контрагентами - купли-продажи и документы от своего имени нам выставил поставщик, а мы выставили покупателю. Согласна, вопрос спорный, т.к. мы этих услуг не оказываем с одной стороны, но с другой - нам выставляют счет-фактуру и мы выставляем. Не делать этого мы не можем, т.к. покупатели трубуют документы, для дальнейшего перевыставления грузополучателю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
размышлять на тему включения транспортных расходов в книгу покупок и продаж, а также проводить в учете как поступление услуг и реализацию можно бесконечно долго....и каждый будет прав...прошу вас помочь разобрать с перврначально поставленным вопросом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
On_ice,
я считаю, что никаких пояснений писать не надо сейчас, если при камеральной проверке появятся вопросы у налоговой, она напишет вам требование дать пояснения, вот тогда и распишите все как вам надо,.........а лишний раз привлекать внимание не стоит своими записками...... |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 7,321
Спасибо: 13
|
![]()
Налоговая все равно потребует разьяснений почему налоговая база по НДС не совпадает с суммой доходов от реализации по прибыли. Посмотрите раздел 7 в декларации по НДС попадает у вас ваша сумма без НДС туда по кодам?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|