Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите как сделать, чтобы сумма взаимозачета попадала в КДиР. Я делаю документ Корректировка долга, 1С делает проводки Дт 76 Кт 62 на сумму взаимозачета. НО эта сумма почему-то не отражается в КДиР.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
А как вручную?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Я в 1.6 работаю, у меня в КДиР всё отражается, и доходы и расходы.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
EAxxx, какой объект налогообложения у вас? наверно доходы? (в этом случае действительно не формируется запись в КУДиР) и надо делать вручную.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2010
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
раз и в 1.6 все попадает, тогда автор что-то не то делает. информации слишком мало для предположений.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
У нас УСН 6%. Мы снимаем помещение. А аредодателю оказываем услуги по техническому обслуживанию здания. Мы должны 32000 руб, а он нам 10000 руб. 1С сформировала:
Дт 76.09 Кт 62.01 10000 руб. По ОСВ наша задолженность уменьшилась и задолженность арендодателя тоже, а в КДиР почему-то не попадает сумма. Галочка отразить в НУ стоит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
У меня в содержании программа пишет:
Проведение взаимозачета между ""___" ООО"(дебитор) и "________"(кредитор); по кредиторской задолженности. Признаны расходы на усн.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 16.03.2010
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста: Организация на УСН 15%. При формировании КДиР все расходы попадают в графу "расходы всего", а "расходы учитываемые при исчислении базы" пустая. В расходах не отражается оплата по аваносовым отчетам. Подскажите как сделать чтобы заполнялись все графы.
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
То,что на 10сч.в расходы попадет требованием-накладной, оплату по услугам, надо начислить. Вы хоть подробнее пишите какие вкладки у вас заполнены, счета и всё прочее, вслепую помочь чем-либо трудно.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|