Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.11.2010, 20:34   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Ирина 2010
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: Нефтекумск
Возраст: 46
Сообщений: 11
Спасибо: 0
Злость Как оформить? Деньги получены за товар, который еще не закупили?

Как оформить? Деньги получены за товар, который еще не закупили? И дальнейшие действия? Когда товар закуплен - как отработать аванс?
Ирина 2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 13:21   #2
.
 
Аватар для Ян@
 
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
По умолчанию Re: Как оформить? Деньги получены за товар, который еще не закупили?

Ирина 2010, не совсем понятно .... вы продавец или покупатель?


Цитата:
Сообщение от Ирина 2010 Посмотреть сообщение
Деньги получены за товар, который еще не закупили
Получены вами? тогда документ на поступление ден.средств (ПКО или ПП) ... получите Кт 62.02
Цитата:
Сообщение от Ирина 2010 Посмотреть сообщение
Когда товар закуплен - как отработать аванс?
Если речь только об 1С - то она вам сама все сделает (при условии что правильно выберите контрагента и договор)... в Реализации произведет зачет Дт62.02 Кт 62.01
Ян@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2010, 17:10   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Ирина 2010
 
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: Нефтекумск
Возраст: 46
Сообщений: 11
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как оформить? Деньги получены за товар, который еще не закупили?

Здравствуйте Ян@! Я продавец. Если я делаю ПКО, то в проводках программа сразу кидает на 90 (выручка ЕНВД).(Хотя в ПКО стоят 62.01, авансы 62.02) Я в ручную исправляю 62.02. Это неудобно. Тогда я захожу в формирование книги доходов и расходов и выбираю регистрацию счет-фактур на аванс и провожу ее. На основании ее делаю ПКО и только тогда программа формирует правильный ПКО(62.02). Правильно ли это? Теперь по поводу контрагента и договора: фирма продает огртехнику населению, и работает что называется под заказ. Поэтому на каждое лицо, я должна составить договор (правильно я поняла?) и при релизации ссылаться на это лицо и его конкретный договор, только тогда программа поймет чей это аванс и зацепит его при зачете? Или есть более простой способ?
Ирина 2010 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot