Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста как такое может быть что по оборотке 19 и 90 сч. одна сумма. А в декларацию попадает другая?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
может. но надо смотреть. и не только по оборотке.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите а 26 списывается на 90,08?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 20.04.2009
Сообщений: 270
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Прибыль начисленная по итогам квартала. Д99 К68. имущество так же и НДС.НДФЛ соответственно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
У меня месяц не закрывается. Я книгу покупок формирую через документ принятие НДС к Вычету. Затем провожу документ- определение финансового результата. И с 26 списываю на 90,08.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
|
![]()
Какая у вас программа?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]() вам нужен только 68,2 Цитата:
идет сумма?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у вас 19 счет закрылся полностью? на 91,2 ндс не списывали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите пожалуйста, если у меня есть расходы которые не принимаются к НУ, то лучше делать отражение к вычету НДС или заполнять книгу покупок и потом от туда удалять поступления по непринимаемым расходам.Ведь мы же не можем делать отражение и потом формировать книгу покупок, суммы ведь задвоятся?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.12.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, кто нибудь поскажите в Декларации по НДС в Разделе 3 в Налоговых вычетах код строки 130 и код строки 200 какие суммы надо указывать и откуда их нужно брать (из оборотки какие счета, из книги покупок или еще от куда)? Спасибо, очень нужно, никак не могу понять.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 942
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 43
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
при этом необходимо завести новое субконто "непримамаемый ндс". Дабы потом 91.2 с другим е путать!
и платим тоже 20 последний день. Платим 1/ часть начисленного ндс. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|