Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Дана оборотная ведомость по счетам, нужно исправить ошибки методом красное сторно.
Из ошибок вижу - сальдо вместо кредита 90 счета отнесено в дебет 90 - как это исправлять??? И по 60 счёту конечный итог ошибочный - сальдо меньше чем положено на 4.000 руб.... И, соответственно, в итогах ведомости по счетам тоже косяк из-за этих двух ошибок....помогите, пожалуйста!!!! вот ведомость ведомость моя.xls |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Sapfir4ik, чтобы сторнировать проводки, надо знать какие проводки изначально были сделаны. А из вашей оборотки не понятно из-за чего какое сальдо возникло и где ошибка.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Ну если самолётики по счетам сделать - там видно где, что неправильно...вопрос в другом - КАК исправить это вручную...именно методом красное сторно....может только одну ошибку этим методом можно исправить...?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
хм...я читала - метод, при котором бухг.запись аннулируется путём исправительной записи, в которой корреспонденция счетов и сумма остаются такими же, что и в ошибочной но запись делается красным цветом...при подсчётах суммы, записанные красным, вычитаются из итога....если необходимо, одновременно вносится правильная запись обычным цветом...
думаю, ошибка в том, что бухгалтер отнёс сальдо 90 счёта в дебет, а не в кредит....и неправильно вывел сумму сальдо по 60 счету...можно ли исправить эти ошибки методом красное сторно в ведомости? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Sapfir4ik, сальдо на конец отчетного периода по 90-му счету вообще не должно быть никакого. Непонятно, за какой период составлена ведомость и откуда это сальдо. Чтобы это сальдо исправить, нужно знать те ошибочные проводки, в результате которых это сальдо возникло. Насчет неправильного сальдо 60-го тоже вопрос. Не может быть такого, чтобы по всем счетам все было правильно, а по 60-му - неправильно, ведь учет ведется методом двойной записи. Если на 60-м что-то неправильно отразили - то эта ошибка должна вылезти на других счетах: затратах, материалах и т.д. - смотря что приобретали. У Вас по 60-му какой-то абсурд - кредиторки по оборотам прибавилось на 2 тыс, а по Вашей ведомости - она уменьшилась на 2 тыс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
У Вас там еще и ИТОГО в конечном сальдо не получается... Сложите столбиком.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Sapfir4ik, так это задача? Для задач на форуме есть специальный раздел - "Обучение", задачи следует размещать там. Конкретно по Вашей задаче условия следует уточнить у преподавателя, что он имел в виду, когда составлял эту задачу.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
исправление ошибок, красное сторно, оборотная ведомость |
|
|