Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте.
Я что-то делаю неправильно. Перешли на бухгалтерию 8.2 2.0. Зарплата у нас расчитывается другим бухгалтером и в другой программе, но в 1С я должна все правильно отразить, что бы закрылся месяц. А у меня при расчете НДФЛ программа не хочет учитывать сумму вычета и берет НДФЛ с полной суммы. Где что надо проставить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Теперь у каждого.
Теперь я не знаю как быть с больничными листами и декретницей. Видимо нужно проставить правильно код. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Больничный 2300 (сделаете два отдельных начисления: за счет ФСС и за счет работодателя), декретнице (пособие по беременности, единовр.пособие, по уходу до 1,5 ... и т.п.) - код дохода для НДФЛ не ставите, чтобы не облагалось НДФЛом.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Но выяснилось, что я затупила конкретно. Теперь не знаю как быть. Дело в том, что в 2010 году я забивала в 1С только ведомости на выплату, проводила выплату через кассу. И все. Закрытия месяца ни разу не делала и с меня не спрашивали. Вела свои счета и отчитывалась на бумаге. В начале этого года перенесли остатки в 8.2. И выясняется что я не оформляла принятие на работу сотрудников. Теперь программа налоги не расчитывает по непринятым сотрудникам ![]() Если сейчас приму их на работу, то сотрудники задвоятся. Вот я и обдумываю варианты: 1. Воспользоваться ЗУП и расчитывать там, а потом выгружать в 1С. Но я не знакома с ЗУП и при первом знакомстве она мне показалась слишком замороченной (оклад, надбавки,доплаты т.д). 2. Оформить принятие на работу, а потом удалить перенесенных из 8.1 сотрудников. Но в этом случае просто не удалится. Там свои заморочки возникают. Вот голову ломаю ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
А в принципе, если у вас Так и продолжайте считать з/пл в другой программе - я так поняла это ЗУП?(познакомьтесь уже с ней ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
![]() Отключить Помощник приема попробую. Спасибо |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Ян@,
Огромное спасибо. Получается принять на работу и не надо переносить огромное количество данных по всем. Я так рада. СПАСИБО |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
![]()
Может ещё подскажите где и как заносятся начисления работникам в бухгалтерии 8.2?
У меня в начислениях только оклады проставлены по каждому.А унас ведь еще есть коэффициент надбавки (это на сколько оклад умножается) каждый месяц разный, всякие доплаты, выслуга - это к начисленным суммам. И ещё отчисления в профсоюз. О как. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
А вот здесь заморочка, недавно здесь обсуждали только удержание по исп.листам ... там расч.листок кривой получается ... не могу тему найти ... давайте на этот вопрос я вам завтра отвечу (посмотрю мож комментарии 1С по этому вопросу есть). |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте!!!
Тема прямо про меня, вычеты проставила всем сотрудникам, у кого стандартный 400р. до 40 000, у кого на детей 1000р. Но не учитывает эти вычеты при расчете з/п, вычеты проставила с 01.01.2011г. Начисления налогов провела, не понимаю в чем дело. Все начисления по з/п и налоги приходится править вручную!!!!!!!!! Может кто сталкивался?? Бухгалтерия 8.1 (8.1. 15.14), редакция 2.0 Спасибо! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Сорри как-то я забыла про вас
![]() Это для каждого вычета ... а в нижней таблице? там где Вычеты применять в такой-то организации - там какая дата? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 86
Спасибо: 0
|
![]()
извините что влезаю в тему но может вы уже сталкивались с этим...ы только перешли с ред 1.6 на 2.0 в итоге я не знаю как сделать так чтобНДФЛ распределялся у работников как уплаченный...это документ "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" у меня выдает ошибкипостоянно и ничего не заполянется..начсиление по сотрудникам НДФЛ и платежка на перечисление проведена оплачена все сделано...в чем м.б ошибка и вообще как это заполнять..спасибо большое
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) (базовая), редакция 2.0 (2.0.20.8) |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.06.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 450
Спасибо: 0
|
![]()
Такая же ситуация, готовлю форму НДФЛ за 2010 год, вот банально по мне работаю с сент. указан стандартный вычет 400 руб. почему-то его задваивает, по другим сотрудникам вычета стандартного вообще нет- он (с1с его проставляет), что делать? руками считать проставлять????
1С 8,1.15.14 (верс.2,0,19,13). С какого числа применять прописано....причем у 2 сотрудников везде все прописано одинаково - считает разное |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Чертополох
|
![]()
1С 8.2
Смотрю документ учета НДФЛ. Ввод доходов, НДФЛ и налогов, за декабрь 2010г. Перенесено из ЗУП. Нормальный док. ничем не отличается от таких же последующих за январь 2011, февраль и т.д. Тут же смотрю отражение з\п в регламентированном учете - декабря нет. Ну и собственно итогом этого является отсутствие за декабрь проводок Д70 К68.01 (с января они нормально формируются при отражении з\п в регламентированном учете) Где и чей косяк? Может вручную проводки сформировать?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
Добавила В ЗУП вручную отражение з\п в регламентированном учете за декабрь. Выгрузила в 1С. НДФЛ начислился верно. А з\п за декабрь начислилась два раза: первый раз вводом начальных остатков по сч.70 и торой - отражением в регламентированном учете.
Как быть то?
__________________
![]() Последний раз редактировалось Среда; 22.04.2011 в 19:17. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Чертополох
|
![]()
Вобщем потому, что начислена з\п за декабрь была в другой проге, где НДФЛ выделялся при выплате з\п, а до выплаты на сч.70 висит з\п начисленная с НДФЛ., а затем остаток по сч.70 был внесен в 1С, видимо, она "думает", что это сумма без НДФЛ. (т.к. я смотрю он в ней при начислении сразу выделяется и идет на 68.01).
Разные варианты перепробовала, похоже придется ручками проводку Д70 К68.01 делать. нормально ли это в проге отразится?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | |||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
В ЗУПе тебе эта сумма за 2010г. думаю уже не нужна (ты ведь сдала 2-НДФЛ за 2010г.?), поэтому задолженность по работникам можно ввести за минусом НДФЛ ... и выплатить её. В БП ввести остаток на сч.70 - так, как это было у тебя в предыдущей проге и сделать проводку вручную Дт70 Кт68.01 (можно вручную, т.к. на отчетность 2011 г. по НДФЛ эта сумма никак не повлияет) Думаю вот так) |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|