Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.03.2011, 14:29 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
Взаимозачет и расчет по претензии
Добрый день. Мы оказали услугу грузоперевозки организации. Организация выставила нам претензию на возмещение материального ущерба при перевозке груза и акт взаимозачета на сумму потдвержденного нами ущерба. Как это провести в программе 1С:8.1?
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать |
02.03.2011, 15:21 | #2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
|
02.03.2011, 15:29 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
Покупатель у меня сейчас висит в должниках по 62, претензию на 76.02 думаю надо повесить. Сейчас он мне корректировку не проводит
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.03.2011, 15:59 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
вот и я тоже на Дт застопорилась но ведь всё равно ручной проводкой вводить эту операцию ?
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать |
02.03.2011, 16:15 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
Ян@,
У меня Вот тут другой ступор... Может что подскажете... Та же неустойка только моя. Не могу сообразить как НДС провести, вообщем ситуация. Аванс от покупателей Дт. 51. Кт 62.2. 500 000 НДС с аванса начислен Кт 68.2 Дт 76АВ Через некоторое время просят вернуть за минусом неустойки (по договору) Возвращаю Дт. 62.2. Кт. 51 - 450 000 Далее провожу неустойку ручными проводками Дт 62.2. Кт 76.2 - 50 000 Дт.76.2. Кт 91.1 - 50 000 А КАК мне убрать НДС с 76 АВ !? Ума не приложу.. По идее нужно бы выписать Сч. ф-ру , но на основании чего !? Уже всё перепробовала.... программа 1С 8.1 |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.03.2011, 16:23 | #9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 09.04.2010
Адрес: в Гималаях
Сообщений: 331
Спасибо: 0
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
всё сделала и провела
Ян@, целую глазки, щечки, ручки , ты прелесть, я тебя Б_С_К, спасибо
__________________
Нас легче непустить, чем выгнать |
02.03.2011, 21:56 | #10 | |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
Цитата:
|
|
03.03.2011, 08:30 | #11 | ||
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
Цитата:
Цитата:
На закл. Кредиторская задолженность вы спишете остаток 62.02 (заполнится кстати автоматически); На закл. Счет учета выбираете счет списания кредит.задолженности 76.02 и того же покупателя Следующий документ точно такой же ... только на закл. Кред.задолженность спишется остаток с 76.02 ... счет списания кредит.задолженности уже укажете 91.01 ну и субконто к нему. В итоге 76.АВ автоматически попадает в книгу покупок и полностью закрывается. Простите не сталкивалась - а с суммы неустойки вам нужно начислить НДС? |
||
03.03.2011, 08:32 | #12 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
Вот этого точно длать не стОит!!! внесете вручную строку в книгу покупок - в следующем документе программа ваши шалости отсторнирует, т.к. не было основания для внесения записи в книгу покупок (по регистрам НДС) .
|
03.03.2011, 09:19 | #13 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
Цитата:
Цитата:
|
||
03.03.2011, 09:38 | #14 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: Взаимозачет и расчет по претензии
|
|
|