Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 22.04.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток всем
Такой вот вопросик. Есть контракт российской фирмы (ООО, УСН, доходы минус расходы) с белорусским заводом на поставку в Россию неподакцизных товаров. Дата отгрузки из Беларуси 30.03.2011. Соответственно, товар принимаем к учету 01.04.2011. До 20.05 нужно оплатить НДС (18%) в налоговую. На какие реквизиты платить? Обычные, только другой КБК ? Пошукал по сайту налоговой нашел вот этот: Налоги на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 182 1 04 01000 01 0000 110 Далее, после оплаты НДС, нужно представить в налоговую следующие документы: 1. Налоговая декларация по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств-членов Таможенного союза. 2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов - 4 экз. 3. Договор (контракт), счет-фактура (если есть), платежное поручение или выписка из банка. 4. Товарно сопроводительные документы (ТТН1) 5. Накладная международная (СМР) 6. Спецификации к договору. Подскажите, если кто в курсе, такой ли КБК и верны ли вышеприведенные выкладки? С уважением, Prohojiy |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
потому что как правило если накладная мартом, кбк верный, документы список тоже кроме того на сайте гнивц есть программа в которую нужно занести заявления и сдавать их в налоговую еще и в электронном виде |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|