Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, если не затруднит, внесите ясность. Хотим экспортировать товар в Казахстан. У нас УСНО, 15%. Правильно ли я мыслю:
1. Мы получаем товар от поставщика на 100 руб. + 18 НДС (его мы включаем в ст-ть товара) + наша наценка = ст-ть. Наш покупатель в Казахстане с этой стоимости платит косвенные налоги и делает свою наценку, (смущает конечная цена товара в Казахстане) правильно? Если нет поправьте, пожалуйста. 2. Необходимые док-ты: - договор; - с/ф со ставкой НДС 0%; - тов. накладная; - ТТН; - статистическая форма учета передвижения товара???; 3 В налоговую, для подтверждения нулевой ставки, нам идти не нужно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Ланасан, вам вообще никуда идти не нужно, и
тоже не нужно - вы на УСН, не являетесь плательщиком НДС
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, спасибо. А есть особенности заполнения договора и ТТН, или подойдет стандартное заполнение? И ответ на вопрос № 1???
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|