Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера!!! Столкнулась с вот такой проблемой: у нас торговая организация, 31.05.11г. пришел товар и был продан этим же числом, но услуги по доставке этого товара к нам на склад выставлены в июне, сделала привязку доп.расходов к этому товару (уже проданному), и при закрытии не списывается сумма транспортных расходов. Таким образом, товар продан, а транспортные расходы висят. Может кто сталкивался с данной проблемкой, знает, что сделать!!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
а как вы хотите списать если услуга оказана в мае, в доп расходы отраженны в июне
я не знаю как там с точки зрения БУ, но по логике расходы отраженные в июле вы ни как не включите в стоимость товара реализованного в мае для меня странно на основании чего они документы выставили другим периодом.
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.02.2009
Сообщений: 72
Спасибо: 0
|
![]()
что поделать, привезли 31 мая, а документы выставили 01 июня на доставку. что сделано, то сделано, думаю теперь как быть
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 1,096
Спасибо: 1
|
![]()
я бы попросил выставить той датой когда оказана услуга потому как разный период
__________________
...а что у вас в учетной политике сказано? Организация молодая, почти нулевая - нет учетной политики. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|