Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите, пожалуйста! Вернулась к работе бухгалтером через много лет. Почти все забыла, все по-новому...:( Получаем импортный товар, ТР относятся четко к каждой ГТД. предыдущий бухгалтер и в БУ и в НУ включала ТР в стоимость товара и распределяла их пропорционально стоимости каждой позиции в ГТД. НО дата инвойса по ТР бывает позже даты реализации товаров. Как правильно учитывать ТР в этом случае? Очень хотелось бы получить конкретные рекомендации, а не просто ссылки на нормативку. Заранее благодарна всем, кто откликнется!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() Цитата:
Цитата:
сумма транспортных расходов учтена в гтд? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
сумма ТР в ГТД не учтена,
другого документа для отражения в учете, кроме инвойса, нет, например, дата ГТД - 01.01, дата реализации некоторых товаров из ГТД - 11.01, инвойс на ТР - 20.01, реализация остальных тваров из ГТД - 22.01. как учесть ТР??? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
01.01.01 - Выпуск разрешен на ГТД + Счет, акт на транспортные расходы - в этом случае тр расходы включала в стоимость Товара пропорционально. Если даты не совпадают, то транспортные расходы относила на 44 счет. Хотя в новой УТ (11) транспортные и другие расходы (разгрузка-погрузка, склад хранения) распределяеются на себестоимость в конце месяца... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=
Если даты не совпадают, то транспортные расходы относила на 44 счет. Хотя в новой УТ (11) транспортные и другие расходы (разгрузка-погрузка, склад хранения) распределяеются на себестоимость в конце месяца...[/QUOTE] Извините, не очень поняла, что такое УТ (11) и каким же все-таки образом ТР распределяются на себестоимость... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Если акты по транспортировке по этим расходам датированы (дата создания акта) той же датой что и дата ГТД - то я эту стоимость провожу через документ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОП РАСХОДОВ на всю таможенную стоимость товаров, т.о. увеличивая его себестоимость. Если акты по транспортирвке датированы более поздней датой, то эту стоимость я отношу на 44 счет и не включаю в себестоимость товара. Несколько раз было так что по ГТД -выпуск разрешен 10 числа -траспортники акт оформили 12 го числа - между 10 и 12 у меня реализации не было именно того товара который был растоможен 10 числа. В этом случае я делаю ПОСТУПЛЕНИЕ ДОП РАСХОДОВ 12 числа на приходную накладную от 10 числа. Если же реализация была за эти 2 дня, то или прошу переделать акт на 10 число или эту сумму отношу на 44 счет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Простите новая УТ (11)- это 1с Управление торговлей 11 версия с ячеистым складом. Я приходую товар в УТ а потом выгружаю в БП....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.07.2011
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, поняла, я просто в ИнфоБухгалтере работаю.
![]() В том случае, если реализация между 10 и 12 была, с БУ понятно, а в НУ как учитываете? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
ЗамГл
|
![]()
а я, если транспорт на пару дней позже чем ГТД, вношу допрасходы датой ГТД, а в реквизитах входящего документа уже указываю реальную дату.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
да честно говоря я вообще не понимаю зависимости между датой и распределением...
как и куда включать такие расходы организация выбирает в уч.полите...если принято решение включать их в стоимость товара, то причем здесь дата? другое дело, что товар куплен 18 мая например, привезен на склад 20 мая и 21 мая продан..с какого фига перевозчик делает доки на перевозку не 20, а позднее??? |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
То бывает когда Товар вышел со склада в мае месяца, потом идет автомобильным транспортом, потом авиа, потом морским.... в итоге Товар находится в пути недели 2. И логистическая компания предоставляет акт... допустим в июле. Всё зависит от того когда ей придут подтверждения....
Какие-то компании оформляют акты в день забора Товара, а какие-то в день когда товар прибудет до места назначения.... поэтому даты разнятся... |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|