Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
12.09.2011, 12:30 | #2 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Передали в производство с какой целью обратно? Брак?
|
12.09.2011, 12:37 | #3 |
Заблокирован
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.09.2011, 12:49 | #4 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Хороший вопрос..... буду рассуждать так - ежели чего - поправьте:
1. При изготовлении гот продукии - Дт20 (40) - 10,70,26, Дт 43 Кт 20 (40). 2. Передча ГП в переработку - по моему личному разумению - это обратный процесс, грубо говоря демонтаж старой ГП... По сути - и проводки обратные 20 -40, 10 -20...Но что то как то и у меня криво получается |
12.09.2011, 13:13 | #5 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Spa, нашла еще какую то вумный вещь:
|
12.09.2011, 16:40 | #6 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Я списываю на 20 сч. "перемещением материалов", это если с целью производства другой номенклатуры, а чтобы передать как давальческое - перевожу на 10 сч., но уже бух.справкой.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
13.09.2011, 09:38 | #7 | |
Заблокирован
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Цитата:
Марина Августовна, вы её делаете? И каким документом или актом это оформлять. Я так понимаю должен быть акт разукомплектации готовой продукции на отдельные материалы. |
|
13.09.2011, 10:21 | #8 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Нет я это не делаю, мы передаем полностью готовую продукцию субчикам, у нас асфальт, его на составные уже не разделишь
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.09.2011, 09:27 | #9 |
Заблокирован
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
АвдотьКА, спасибо!
В общем сделал акт разукомплектации готовой продукции Д-т 10.1 К-т 43 Потом материалы снова передали переработчику Д-т 10.7 К-т 10.1 Материалы передаются по высокой цене, но по другому и быть не может, это же повторная переработка готовой продукции. |
14.09.2011, 09:55 | #10 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Spa, Если не секрет, что вы производите, для чего готовая продукция разукомплектовывается?
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
14.09.2011, 10:18 | #11 |
Заблокирован
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
|
14.09.2011, 10:49 | #12 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Ну и мы весь асфальт не передаем субчикам и для себя используем, при передаче субчикам я часть продукции переношу на 10.1, а с 10.1 на 10.7. После предоставления отчета от субчиков я списываю с 10.7 на 20.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
16.09.2011, 09:38 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
1. Дт20 Кт43 - передаем ГП в переработку
2. Дт43 Кт40(20) - приходуем, как Вы сказали, "другую номенклатуру ГП"
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
16.09.2011, 11:11 | #14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Первая проводка такая, а вот насчет второй что-то непонятно? Вы по первой проводке выбираете статью затрат и вид номенклатуры.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
16.09.2011, 14:16 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Например:
1. Дт20(Доска необрезная) Кт02,10,70,69... - фактическая с/с "Доска необрезная" 2. Дт43(Доска необрезная) Кт40(20) - выпуск ГП "Доска необрезная" 3. Дт20(Доска обрезная) Кт43(Доска необрезная) - передаем ГП "Доска необрезная" в переработку 4. Дт20(Доска обрезная) Кт02,70,69... - фактическая с/с "Доска обрезная" 5. Дт43(Доска обрезная) Кт40(20) - выпуск ГП "Доска обрезная"
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
16.09.2011, 14:56 | #16 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Velyus, Да, так и получается. Но как разукомплектовывать готовую продукцию, от Spa вопрос в этом заключался.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
04.05.2012, 12:27 | #17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 103
Спасибо: 0
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Марина Августовна, объясните пожалуйста какие у меня должны быть проводки и документы. Наша организация занимается торговлей, складских помещений нет. Купили у одного поставщика ТОВАР, положили на хранение, реализовать не получилось, подписали с хранителем договор, по которому он наш продукт переработает в другой. Как мне все это отразить?
|
04.05.2012, 12:59 | #18 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Vareshka, статья из журнала Главбух практически для вас, читайте
Товары, которые надо доработать перед продажей, учитываются обособленно Наша компания продает керамические чашки. Сначала мы закупаем товар, затем передаем его на покраску сторонней организации. После оформления чашки отгружают обратно нам, и только потом они поступают в продажу. Подскажите, как правильно отразить эти операции в бухгалтерском учете? У нас торговая организация, и счет 10 «Материалы» мы не применяем. Спрашивает Елена Викторовна БОЙКО, гл. бухгалтер ООО «Поинт-трейд» (г. Москва) Так как у вас организация не производственная, а торговая, приобретенную у поставщика продукцию следует учесть на счете 41 «Товары» субсчет «Товары на складах». В Инструкции по применению Плана счетов сказано, что товары, переданные для переработки другим организациям, не списываются со счета 41 «Товары», а учитываются обособленно. Не сомневайтесь, покраску чашек вполне можно отнести к процессу переработки или, если точнее, доработки. Поэтому, когда ваша компания отгрузит товар на покраску, отразите его на счете 41 «Товары» субсчет «Товары, отпущенные в доработку». После покраски верните готовые к продаже чашки на субсчет «Товары на складах». Затраты на доработку смело относите на счет 44 «Расходы на продажу». При этом позаботьтесь, чтобы учетная политика позволяла включать эти расходы в состав издержек обращения. При продаже чашек вы спишете стоимость реализованной продукции со счета 41, а расходы на покраску – со счета 44. При этом выручку следует показать на счете 90 «Продажи». Важно отметить, что такой алгоритм учета приемлем, если в результате покраски чашек организация не производит новый продукт, имеющий самостоятельный код товарной номенклатуры. Отвечает Екатерина ЧИРКОВА, налоговый консультант ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» |
04.05.2012, 13:15 | #20 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Готовую продукцию повторно передали в производство
Vareshka, вам тогда придется провести через 10 счет, как давальческие. материалы, а потом опять в товар с новой номенклатурой и затраты отразить на 44 сч.
дт.10 кт 41 - перенос товара в матер. д.10.7 кт.10 - передача на переработку дт.44 кт 60 - услуги за переработку дт 10 кт.10.7 - возврат матер. из переработки дт41 кт 10- перенос матер в товар |
|
|