Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.10.2011
Возраст: 38
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]()
Мы арендуем помещение под офис. оплату производим перед месяцем аренды. Какими проводками это правильно оформить. Вначале еще когда составлялся договор аренды, проплачен был задаток (как его оформить тоже??), а потом ежемесячно дней за пять до начала арендного месяца, нам выставляется счет., который мы оплачиваем перед расчетным месяцем.
Подскажите пжл. Находила примеры с 76 и 26 счетами, как правильно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
значит,это авансовый платеж поставщику и его можно отнести на счет 60,2.А на 26 счет будете списывать расход по аренде при оформлении документа Поступления услуг,без этого документа оплата никогда не попадет в книгу доходов и расходов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.10.2011
Возраст: 38
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Что вы понимаете под задатком,он будет учтен в последний месяц аренды,или будет возвращаться целиком после окончания срока аренды и когда взаиморасчеты будут закрыты?Если будет учитываться в счет оплаты ,тогда тот же счет 60.2.А вот с задатком возвращаемым не соображу ,как его провести в УСН... возможно через 76.5 счет ,с него же и возвращать будете.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.10.2011
Возраст: 38
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте))Подскажите пожалуйста, какую надо сделать проводку, если: Денежные средства поступили Арендодателю от Арендатора за аренду помещения??
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 21.10.2011
Возраст: 38
Сообщений: 91
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
Так а как же такая проводка????Если деньги на Р/сч поступили???
А может быть Дт 51 Кт 60?? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Вы распишите подробно эту операцию и станет понятнее,какая должна быть проводка: На расчетный счет арендодателя поступили денежные средства от покупателя услуг,значит присутствует ,как минимум,счет 51,раз поступили деньги,значит это Д51,в корреспонденции с покупателем /заказчиком услуг.Здесь могут быть варианты,через какой счет -62 или 76.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
![]()
На Р/сч Арендодателя поступили денежные средства за аренду помещения от Арендатора.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]()
Ангелина2012, так я уже вроде бы расписала и операцию и проводки,что непонятного.Счет 60 используется,когда вы кому-то платите,счет 62/76 когда вам заплатили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,132
Спасибо: 175
|
![]()
Ангелина2012, Д51 К 62(76)
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
вообще новичок в бух...
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, ООО УСН 15 (Д-Р) 1С 8.2
такой вопрос: я арендую офис у компании и на эту же сумму предоставляю свои услуги этой же компании, каждый месяц делаю через корректировку долга взаимозачет, но в КуДиР доходы за Услуги появляются, а расходы на аренду нет. В чём может быть проблемма?? подскажите
__________________
Надеюсь хватит мне мозгов осилить всё задуманное...)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
вообще новичок в бух...
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
а как это в 7.7 делаете, может по аналогии
__________________
Надеюсь хватит мне мозгов осилить всё задуманное...)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,523
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
а акты от арендатора у вас введены?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
вообще новичок в бух...
Регистрация: 07.02.2011
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
да в "Покупка" - "Поступление товаров и услуг"
"Продажа" - "Реализация товаров и услуг" в "Корректировка долга" - "Проведение взаимозачёта" смотрю по КуДиР в доходы по "Взаимозачёту" заходит а в расходы нет...
__________________
Надеюсь хватит мне мозгов осилить всё задуманное...)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,937
Спасибо: 4,260
|
![]()
счет расхода с актом совпадает? И вообще, может у вас счет непринимаемых расходов выбран
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|