Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, при проверке книги покупок и книги продаж обнаружился аванс полученный от покупателя, который таковым не является (вообще никак не вяжется ни с чем, в последующих периодах такой отгрузки нет и не будет). Как это "красиво" исправить в 1С 8? Делаю дополнительные листы по книге продаж ввиде сторно аванса полученного, так проводки как висели на 76 АВ так и висят. Как убрать некорректные проводки? Значит придется удалять счета-фактруры выставленные на аванс? Запуталась - помогите
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Да, я не так выразилась, деньги поступили, но их неверно отнесли на аванс, авансом они не яляются т.к. сначала прошла отгрузка а потом поступила эта оплата. Так как все таки исправить?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,625
Спасибо: 1,932
|
![]() Цитата:
В 1С 8.2 для того, чтобы сумма ушла с 76.АВ, нужно эту с/фактуру авансовую включить в формирование книги покупок на вкладке НДС с авансов, получится книгу покупок перезаполняете в том периоде когда эта ошибка допущена. В декларации эта сумма встанет в таблицу отдельной строкой к возмещению. Только после этого сумма из 76.АВ уйдет. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Пришли деньги на р/сч. Типа аванс. Оформили сч/ф на аванс, НДС к уплате поставили. И всё это 3квартал.
Пришло письмо от отправителя денег с просьбой вернуть ошибочный платеж. Никаких проблем - возвращаем (перечисляем обратно им на счет). Должны ли они нам какие-нибудь документы? Сч/ф? Или как нам у себя НДС теперь этот к вычету поставить?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
Б_С_К,
![]() на практике в 1С 8 - завести (сформировать) сч/ф на основании возврата или ранее выписанная сч/ф на аванс сама в книгу покупок попадет?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
В мае покупатель оплатил по счету некую сумму (авансом) в т.ч. НДС.
Внесено в программу без НДС Соотв. сч/ф на аванс не выставлялась. И к начислению мы его себе не приняли. Сделка не состоялась, будем возвращать деньги по письму от покупателя. Где эта сумма естественно с выделенным НДС (и платежка приложена) Как быть? Что делать с НДС? Надо ли переделывать май месяц и доначислять НДС? Или можно это сделать текущей датой? Или просто раз тогда не приняли к начислению, то и теперь при возврате не принимать к вычету?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Чертополох
|
![]()
т.е. без вариантов - уточненка за 2квартал? (((
Т.К. НДС поквартальный - дальше исправления не потянутся. Прибыли тоже не коснется вроде... т.е. в общем-то ничего страшного )))
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Конечно нет, у вас же только аванс, а он на прибыль не влияет.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|