Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Обнаружились неоприходованные доки за 2 кв. 2011 года. Накладная и счет-фактура по закупленному товару. Как теперь быть? Оприходовать этим годом? А что со счет-фактурой? Доп лист ко второму кварталу?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
О, ответьте, пожалуйста! Если я сделаю доп. лист за 2 кв. 2011, то у меня будет уточненная декларация, так? если уточненка, то уменьшиться сумма НДС к оплате в бюджет. Мне это грозит проверкой???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
оформите как непринимаемые...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Эльвира Д, Оплатили тоже в прошлом году (аванс был). Я их потому и нашла, что аванс незакрытый висел.
Таинственная Незнакомка, а почему как непринимаемые? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Азазелька
|
![]()
потому что к прошлому налоговому периоду относятся
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
товар где? на складе?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, b]Veselenochka[/b], Товар на складе, т.е. прибыль не была затронута. я так полагаю, что оприходовать документы могу этим кварталом.
Д41-К60.01 Поступил товар Д19,-К60,01 выделен НДС Д60.01-К60.02 Зачтен аванс поставщику Д68.02-К19 НДС к вычету - и вот здесь боооольшой вопрос. Читала-читала - кто-то считает, что доп. лист нужно ко 2 кварталу, а кто-то, что НДС к вычету можно учесть в текущем квартале, если доказать, что документы пришли именно в нем. И арбитраж тоже разный. Может, я чего не так поняла? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Римпомпоне, принимайте текущей датой, и ндс к зачету тоже
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, Ой, какой приятный ответ! А как лучше обосновать НДС к зачету в этом квартале?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
лень сейчас искать, но если вкратце:
НК разрешает не сдавать уточненки при обнаружении ошибки в прошлом периоде, не повлекшей за собой уменьшение налоговой базы. а право на вычет возникает при наличии с/ф. с/ф вы получили в текущем периоде.. как-то так..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 18
Спасибо: 0
|
![]()
Veselenochka, Ооооооо! Спасибо огромное!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
А подскажите такой вопрос. В ходе аудиторской проверки были выявлены ошибки по НДС с авансов как выданных, так и полученных. Т.е. 76АВ и 76ВА не были своевременно закрыты (на дату отгрузки и принятия товара). И эти ошибки есть как в 2009 так и в 2010гг. Соотвественно изменились все книги покупок и продаж. Причем за 2 года итоговая сумма получается к доплате, но если считать по каждой отдельной декларации, то некоторые к доплате, некоторые к уменьшению ранее поданных деклараций. Что теперь делать? Подавать уточненные за все периоды?? Чем это грозит?? Сумму недоплаты мы уже уплатили. Будет ли налоговая камералить? Начислят ли штрафы и пени по тем периодам, где идет недоплата?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
ну раз уже доплатили - конечно подавайте уточненки
будет конечно. камералят все декларации. в этом нет ничего страшного штрафы нет, пени - да, начислят
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
А камеральная проверка затронет только декларации или придется им нести книги покупок и продаж и т.д.? Просто у нас никогда не было камеральных проверок, правда мы прибыль пересдавали т.к. с авансовыми платежами напутали при расчете налога на прибыль и камеральная была только по декларациям. Т.е. они сами у себя проверили наши декларации и все, документы к ним мы никакие не носили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|