Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Вот прочитала статью,т.к. я бухгалтерией занимаюсь только 2 месяца
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
Да бланк заявления есть в консультанте, к бланку прилагаете копии:
1. Книга покупок 2. Книга продаж 3. Журнал с/ф полученные 4. журнал с/ф выставленные вроде всё.
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Ой спасибо вам
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Впервые главбух, Все таки наверное мне придеться заплатить НДС?
Получить освобождение от НДС можно, если: - с момента вашей регистрации уже прошло 3 месяца; А у меня то получается что мы всего 2- месяц существуем..т.е мне придеться за март месяц заплатить ндс,зарегестрированы мы были 21 февраля и деятельность начали где то с 1 марта..Блин а такой нормальный НДС получиться,почти в 32000 руб.Неохото платить такую сумму,вот если бы не запросили у меня авансовую с/ф такой бы суммы не было. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
а причем здесь,запросили у вас авансовый счет-фактуру или нет,вы обязаны начислить НДС с полученного аванса в своем учете,а выдаете вы его покупателю или нет,не имеет значания.Если нет договора о предоплате,или покупатель не принимает в принципе НДС с оплаченного поставщику аванса,вам его счет-фактура и не нужен совсем,но у себя вы его сформировать и начислить с него НДС к уплате обязаны.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 45
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
наверно придётся вы же вначале не обозначили дату регистрации, а написали
Ваш аванс можно было уменьшить на входной НДС - вы товар с НДс брали? с/ф входящая есть?
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.03.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 68
Спасибо: 0
|
![]()
Впервые главбух, да я уже все отминусовала точто за март брали с НДС-ом,60 с лишним НДС был-на 30000 уменьшила,осталось заплатить 30 с копейками)))А если я проплачивала с НДС 29 марта поставщику а поставщик мне с\ф выписал апрелем я же этот НДС смогу только во втором квартале принять к вычету?
sous, а что ,если я освобожусь от уплаты в бюджет НДС то мои покупатели не смогут его к вычету принять? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
освобождаетесь не от уплаты, а от начисления, следовательно и от предъя\вления, следовательно у вас увеличится себестоимость, у и так далее |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|