Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 84
Спасибо: 6
|
![]()
Для ИП:
1)Кассу/банк разносим первичку. 2)Смотрим ОСВ по счетам 50,51. 3)Доходы умножаем на 6% - отчисления в ПФР(за себя и работников). Доходы за минусом расходов, умножаем на 15% - ПФР(за себя и работников). У ИП доходом не является - личный взнос в кассу,р/с. 50 и 51 счета активные, и если смотреть в базе 1с, то Дт - приход, Кт- расход. Если же, например, есть выписка с банка, то там всё наоборот, т.к. от лица банка выписка. Последний раз редактировалось AccountantMaster; 15.07.2012 в 16:42. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.05.2012
Сообщений: 135
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Вопрос: оплаченные в апреле за март, в мае за апрель и в июне за май суммируем? Если сумма больше половины от 6 %, то налог делим пополам? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.11.2011
Сообщений: 84
Спасибо: 6
|
![]()
Впринципе тоже самое, ибо спецрежим един для всех.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|